報告要語言簡練、條理清晰,避免使用太多專業(yè)術語和復雜句子,以便讀者能夠輕松理解。最后,在完成報告之后,我們可以請同事或專家進行審閱和評估,以獲取反饋和改進建議。下面是一些關于報告寫作的范文,供您參考和借鑒。
財政支出績效自評報告篇一
20xx年以來,在市水利局的正確領導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定,堅持“高標準、嚴要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中,綜合得分97.57分,考核結果為b。針對考核中存在的問題,我們進行了認真整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善
2、工作創(chuàng)新力度不夠,科研成果少
1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制
一是完善了相關規(guī)則制度:完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行,在日常管理中,做到按時上下班,有事及時請假,并有專門人員進行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責。防汛值班制度:汛期24小時值班防汛值班,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報,保證上級對防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報;維修養(yǎng)護制度:每年根據上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護;防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標,及時上報請示,并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控,確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制:完善了相關監(jiān)督檢查機制,加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度,增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳:為進一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī),堅持依法管水,堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語,并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳,確保水源水質安全。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作,整理保存好數據資料。
財政支出績效自評報告篇二
財政支出績效自評報告(參考提綱)一、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。
其中,項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
二、其它需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃。
(二)主要經驗做法、存在問題和建議。(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)(三)其它。
三、
項目評價工作情況包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現(xiàn)場勘驗檢查核實情況。
財政支出績效自評報告篇三
(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用于廣播電視專用設備及辦公照明用電等。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等)。
該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。
1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業(yè)務順利開展。
2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。
截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照??顚S迷瓌t,在本單位嚴格監(jiān)督下,該項目資金全部用于廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規(guī)合法。
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到??顚S茫鬼椖窟_到預期目標。
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。
經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況)。
項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規(guī)定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機結合。
(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。
項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執(zhí)行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象,確保將費用控制在預算范圍內。
項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現(xiàn)了預期質量目標。
項目的有效性分析:通過對項目的執(zhí)行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續(xù)分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執(zhí)行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業(yè)務活動提供支持和保障。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
無
(一)后續(xù)工作計劃。
根據20xx年電費項目的實際執(zhí)行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。
財政支出績效自評報告篇四
針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題,我單位對自評結果高度重視,召開績效管理工作會議,已進行認真檢查,切實進行整改?,F(xiàn)將整改情況說明如下。
1、年末追加資金下達,使得資金使用率有所降低;由于年末集中下達各項資金,有的資金未及時利用,導致有不少資金結轉到下年,資金使用率有所降低。
2、資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步明確、細化和量化。因為資金下達有時差,有時候往往需要從專項支出,而資金未到,不得己只能用公用經費,影響資金使用效益。
爭取在20xx年底切實解決存在的問題,更好地完善績效管理。
2、嚴格執(zhí)行資金安排。
1、規(guī)范資金使用制度
一是強化資金管理意識,加強與財政局的溝通,確保及時下達專項資金,合理、科學地使用資金,提高其使用效率。
二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專業(yè)知識,努力提升管理人員綜合素質,提高實際操作能力、業(yè)務技能,保證財務水平的不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用,提高資金使用率。
(整改責任人:黃繼鋒 整改時限:xxxx年12月底)
2、嚴格執(zhí)行資金安排
資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排,統(tǒng)一支出標準,指標專項??顚S?,公用經費和人員經費切實分指標支付,不混用挪用,有效保障各項工作的順利開展。提高資金使用效率,盡量減少不必要的開支,對資金實施跟蹤管理和預算控制,做到資金科學合理地安排和分配。
(整改責任人:黃繼鋒 整改時限:xxxx年12月底)
我單位今后將在績效工作管理中不斷進步,加強對資金支出的績效管理。
財政支出績效自評報告篇五
根據我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經費合計100萬元,其中:
(一)市本級劃撥經費51萬元、實際開支42.8萬元、結余8.2萬元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬元。
2、市小學生網球聯(lián)賽3.4萬元。
3、市小學生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。
4、市小學生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。
5、市中學生乒乓球聯(lián)賽3萬元。
6、市中學生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。
7、市田徑錦標賽暨中小學生田徑聯(lián)10.9萬元。
8、市中小學生游泳錦標賽6.6萬元。
(二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經費49萬元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元。
2、市小學生武術套路錦標賽6.5萬元。
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元。
4、市中小學生田徑運動會8萬元。
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元。
6、其他開支21.3萬元。
(一)績效評價結論。
項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個績效目標,分別為:
1、投入-實效目標-目標完成率100%。
2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率100%;
3、產出-數量目標-組織市級少兒競賽5場;
4、產出-數量目標-組織市級中小學生比賽9場;
5、產出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;
6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人;
20xx年產出和效益目標均已完成,投入-成本目標-預算執(zhí)行率未完成。具體為:
1、投入-實效目標-完成率100%,已完成。
2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率91.8%,未完成;
3、產出-數量目標-組織市級少兒競賽5場,已完成;
4、產出-數量目標-組織市級中小學生比賽9場,已完成;
5、產出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;
6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次,已完成;
(三)年度預算執(zhí)行中的問題和建議。
1、存在問題:相關經費有限,中小學生比賽安保、醫(yī)療經費不足,宣傳方面有所受限。
2、改進建議:加大經費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
20xx年我市舉辦中小學生比賽14場,參賽運動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
財政支出績效自評報告篇六
(一)項目實施情況。
根據《關于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》(集文明委[2016]14號)、《關于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位(社區(qū)、風景旅游區(qū))、文明校園申報推薦工作的`通知》(廈文明委辦[20xx]6號)、《關于20xx年文明創(chuàng)建示范點有關事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型,評議身邊好人,落實測評暗訪長效機制,文明行為宣傳及示范點打造,激勵全社會文明程度的提高,加強和改進未成年人思想道德建設,加強全區(qū)思想道德建設和社會主義核心價值觀建設,配套精神文明建設專項經費。
項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
根據《廈門市集美區(qū)財政局關于批復廈門市集美區(qū)委宣傳部20xx年度部門預算的通知》(廈集財預批〔20xx〕4號),20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內容有:文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評;集美文明網、文明集美微信公眾號運營;慰問經費;道德模范、身邊好人宣傳費用;文明示范點建設;志愿服務活動;精神文明宣傳;氣氛布置、公益廣告宣傳;思想道德建設和社會主義核心價值觀建設;心理健康宣傳教育;未成年人思想道德建設等。
(一)項目效益分析。
項目產出情況分析:20xx年基本實現(xiàn)年初設定績效指標。通過文明單位考評;完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次,慰問先進典型6人次,開展志愿公益活動300場,共有2500人次社工參與志愿活動,孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動,提供500次以上心理咨詢服務。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個,補助社區(qū)(村)未成年人思想道德建設工作共14所。
產生較好社會效益:志愿服務活動共服務群眾7000人次,社區(qū)書院活動服務群眾10萬人次,心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升,核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高,為我區(qū)人文集美建設提供思想保證和精神動力。
(二)支出效益分析。
20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規(guī)范,財務報銷手續(xù)較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業(yè)務活動和財務事項。嚴格控制項目支出,保障項目實現(xiàn)效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現(xiàn)“一分未扣”,在全省文明城區(qū)測評中位列第一。
(三)評價分值和等級。
綜上所述:20xx年精神文明建設經費項目,我單位自評91分,績效等級為優(yōu)秀。
(一)項目實施存在的問題。無。
(二)財政支出存在的問題。無。
(三)支出政策制定方面存在的問題。無。
進一步提升預算績效管理水平,建立全方位可衡量績效指標體系。
財政支出績效自評報告篇七
新疆財政支出績效自評報告(2018年度)項目名稱:自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所專項業(yè)務費(成本性支出)實施單位(公章):新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所自治區(qū)主管部門(公章):【300】自治區(qū)人力資源和社會保障廳項目負責人(簽章):鄧力亞填報時間:
一、項目概況(一)項目單位基本情況自治區(qū)自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所隸屬自治區(qū)人力資源和社會保障廳的二級預算單位。主要職能是承擔軍隊轉業(yè)干部周轉房管理工作,編制數22人,實有人數33人。
(二)項目預算績效目標設定情況(包括預期目標及階段性目標;項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍)1.項目基本性質自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所緊緊圍繞新疆工作總目標,為保障自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置任務的順利完成奠定基礎,緊扣新疆工作形式和任務,進一步做好維護穩(wěn)定和安全生產工作,做好周轉房的維修、保養(yǎng)和管理工作。
2.項目用途和主要內容、涉及范圍房管所主要收繳房租資金以非稅收入上繳財政,支出為房管所專項業(yè)務費(成本性支出),項目資金主要用于房屋維修及人員經費。
二、項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況分析(包括財政資金、自籌資金等)82018年項目資金為050萬元,全部為財政資金,全部用于周轉房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經費。
于周轉房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經費。具體為工資福利支出合計為726.87萬元,商品和服務支出合計621.06萬元,社會福利和救助41.84萬元,其他對個人和家庭補助30.23萬元。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)一是運用財務內控系統(tǒng)實施監(jiān)管。認真執(zhí)行《自治區(qū)人力資源和社會保障廳資金管理暫行辦法》對預算指標按照項目分類,從數量、金額和業(yè)務發(fā)生類別等方面進行管理控制,隨時檢查預算執(zhí)行情況,預算指標的剛性增強。
二是嚴格按照政府采購規(guī)范實施政府采購。對于需要實時政府采購的項目實施,嚴格旅行采購手續(xù),將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。
三是開展定期檢查。定期對專項資金的使用情況進行自查,重點督查專項資金的使用進度,資金落實情況,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
執(zhí)行情況:嚴格按照管理制度執(zhí)行。
三、
項目組織實施情況(一)項目組織情況分析(包括項目投標情況、調整情況、完成驗收等)房管所領導班子高度重視項目執(zhí)行工作,房管所各個部門人員通力合作,實施培訓任務及資金管理。項目資金的管理中,堅持“據實申報,嚴格評審、擇優(yōu)推薦、??顚S?、績效評價”的原則,嚴格管理,力求實效。
自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所為保障周轉房屋的維修工作順利進行,全面開展了房屋專項整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運行,讓居民有良好居住空間。按建設項目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強安全生產管理,實施每周1次安全檢查,每月1次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施,提高保障能力。
項目維修預期指標值30處,實際完成維修26處,維修合格率達98%,房屋收繳率,預期指標值100%,項目驗收時收繳率97%,提高社會發(fā)展能力有所提升達到預期目標值,公共機構節(jié)能預期目標值100%,項目驗收時指標值在93%以上,租客滿意度100%,完成預期目標值。
(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)一是對項目申請進行嚴格審核、篩選。廳規(guī)劃財務處負責全廳項目支出預算的匯總、審核和監(jiān)督工作,廳機關及廳屬獨立事業(yè)單位負責所屬單位項目支出預算的編制、執(zhí)行和上報等工作。在項目預算的編制工程中,堅持按照人力資源和社會保障業(yè)務性質和履行政府職能方面的輕重緩急程度進行先后排序,堅持對項目先進行論證,結合論證情況編制預算,在預算安排中重點保障民生項目支出,最后由預算部門結合財力情況進行預算安排或追加。
二是完善監(jiān)管規(guī)章制度。在項目預算的執(zhí)行過程中,堅持把制度建設貫穿于專項資金管理的全過程,先后制訂出臺《自治區(qū)人力資源和社會保障廳內部控制管理暫行辦法》等管,理辦法,編撰財務管理制度匯編,為推進依法行政、科學理財,提供了有力的制度保障。同時,健全專項資金專帳管理制度,抓好日常監(jiān)督,從嚴安排支出。在對財政預算已安排(或追加)的專項資金進行管理中,要嚴格把握比重,有效控制或盡量減少專項資金中人員經費的比重。
三是運用財務內控系統(tǒng)實時監(jiān)管。年初將財政批復預算指標整體導入,對預算指標按照項目分類,從數量、金額和業(yè)務發(fā)生部門等方面分別進行管理控制,使各層次使用者及時掌。
握預算信息,隨時檢查預算執(zhí)行情況,預算指標的剛性增強。
四是嚴格按照政府采購規(guī)范實施政府采購。對于需要實時政府采購的項目實施,嚴格履行采購手續(xù),根據不同項目的采購形式組織專家評審或公開招標,將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。
五是開展定期檢查。定期對專項資金的使用情況進行監(jiān)督檢查,重點督查專項資金的使用進度,資金落實情況,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
四、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析。
(將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。)1.項目的效率性82018年工作在陸續(xù)完成當中,友好南路474號010套周轉房、幸福路66號樓919套周轉房、以及幸福南路1101號號818號樓目標設定維修030處,現(xiàn)已完成維修626處,同時焦總目標全力抓好維護穩(wěn)定和安全生產工作。維修合格率預期指數100%,標實際完成指標98%同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實施每周11次安全檢查,每月11次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施。
2.項目的有益性通過房管所有效的管理周轉房,以及按時收繳房租,解決了居民的居住環(huán)境,以及門面房的安全生產。
3.項目的可持續(xù)性積極適應形勢和需求,進一步做好維護穩(wěn)定和安全生產工作,使公共租賃用房正常運行,對維護社會穩(wěn)定、構建和諧社會有積極推動作用。
(二)項目績效目標未完成原因分析項目共設立7個預期目標,目標總體完成率達95%以上,未100%完成預期目標主要有以下幾個原因:1.工作人員數量少,人手不足。2016年-2017年單位退休3人,但未新招錄人員,人員減少造成人手不足,工作量大,造成有些目標未達標。2。周轉房出租房屋數量較多,年租主人流量達前任以上,單位提供保障維修,但由于租住人員更新較快,所以有些設施未檢查到位,可能降低了租客滿意度。
五、其他需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃多年來,周轉住房均未進行整體修繕,其中40套周轉房屋已年久失修,外墻大面積裂縫脫落,屋面滲水,室內電線老化,水暖設施破損,暖氣片和上下水及暖氣管道堵塞銹爛,跑水、漏水現(xiàn)象時有發(fā)生,外墻及陽臺墻體脫落對周邊住戶和行人出行帶來安全隱患。為此,所屬社區(qū)、周邊住戶和租戶均多次要求對周轉房外部整體進行安全維修,在此基礎上,我們也多次實地考察,反映情況基本屬實。
經黨組會研究決定,同意周轉住房實施整體修繕工作,預計2018年10月至2019年會有大量項目資金用于周轉住房修繕工作。
專項檢查一次,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,把火災隱患消滅在萌芽中;三是對辦公區(qū)域的重點部位及火源點實行重點防火看護管理,如辦公用電設備、水房等部位,把責任落實到人,實行專人看管,專項檢查;四是清理維修好所有滅火器材和滅火設備,加強防火硬件建設,做到一旦發(fā)生火災,能迅速、及時有效撲救,減少人員傷亡和財產損失。
(三)其他無。
六、項目評價工作情況包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況82018年工作在陸續(xù)完成當中,友好南路474號號010套周轉房、幸福路66號樓919套周轉房、以及幸福南路1101號號818號樓目標設定維修030處,現(xiàn)已完成維修626處,同時焦總目標全力抓好維護穩(wěn)定和安全生產工作。維修合格率預期指數100%,標實際完成指標98%同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實施每周11次安全檢查,每月11次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施。
本次績效評價依據評價客體提供真實、完整的各項基礎資料,評價全過程的公正和公平,各項工作自評結果:良好。
自治區(qū)財政項目支出績效自評表(2018年度)項目名稱自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所專項業(yè)務費(成本性支出)預算單位新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所預算執(zhí)行情況(萬元)預算數:
50執(zhí)行數:
50其中:財政撥款50其中:財政撥款50其他資金其他資金年度目標完成情況預期目標實際完成目標自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所為保障周轉房屋的維修工作順利進行,全面開展了房屋專項整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運行,讓居民有良好居住空間。按建設項目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強安全生產管理,實施每周1次安全檢查,每月1次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施,提高保障能力。
擴大房屋保障范疇,深化改革,進一步全面落實安全生產責任制度,做到房屋能夠完全出租,從而保障房屋修繕工作順利進行。落實政策,使房屋穩(wěn)定化管理,做好房屋護養(yǎng)護及修繕工作,從而做到強基固本,各項工作有章可循,及時處理房屋老化工作。
財政支出績效自評報告篇八
實施單位(公章):
自治區(qū)主管部門(公章):自治區(qū)科學技術廳項目負責人(簽章):
填報時間:
一、項目概況(一)項目單位基本情況(二)項目預算績效目標設定情況(包括預期目標及階段性目標;項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍)二、項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況分析(包括財政資金、自籌資金等)(二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)。
三、
項目組織實施情況(一)項目組織情況分析(包括項目投標情況、調整情況、完成驗收等)(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)四、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析(將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。)(二)項目績效目標未完成原因分析(如項目績效目標已完成,可不用填寫該部分。)。
財政支出績效自評報告篇九
財政項目支出績效自評報告一、項目概況項目基本情況1.項目的實施依據:莆政綜[2015]77號文件。生態(tài)補償資金按照上一年度財政收入的3‰。
2.項目基本性質:為進一步完善我市飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償機制。
用途及主要內容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設施建設工程及運行維護;三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農業(yè)面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經費;五是飲用水源保護區(qū)范圍內的公益事業(yè)費用。
涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護區(qū)所在地的生態(tài)補償。
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài)保護工程及運行維護,可行。
4.項目績效總目標及階段性目標情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持。
5.項目預期投入情況:2019年度應籌集生態(tài)補償資金6585萬元,其中市本級出資2963.25萬元,縣區(qū)出資3621.75萬元.6.預期主要的經濟、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況2019年,一是按照《莆田市人民政府關于飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償的實施意見》(莆政綜[2015]77號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預算“統(tǒng)籌兼顧,突出重點,厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴控“三公”經費等一般性支出;三是嚴格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務管理暫行規(guī)定》等財務管理制度,經費納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹。
(二)項目資金使用情況2019年度生態(tài)補償資金項目支出預算安排2963.25萬元,其中:市本級算安排2963.25萬元、省級補助資金0.0萬元,其他資金0.0萬元;財政性資金到位212.0萬元,其中:市本級預算資金到位212.0萬元;市本級預算資金實際支出212.0萬元,市本級預算實際執(zhí)行率100.0%。
三、
項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況。
2019年生態(tài)補償資金項目的自評根據設計的自評指標體系,采用現(xiàn)場核驗、查看內業(yè)等方法開展績效自評,經評價,自評得分95分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)項目績效分析1、項目管理指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)預算編制準確性8分,得分8.0分。
(2)本級預算實際執(zhí)行率10分,得分10.0分。
(3)年初預算下達及時率5分,得分5.0分。
(4)財務管理制度健全性5分,得分0分。
(5)資金使用合規(guī)性7分,得分7.0分。
2、產出指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)數量指標35.0分,得分35.0分。
(2)質量指標分,得分分。
(3)時效指標分,得分分。
(4)成本指標分,得分分。
3、效益評價指標滿分20分,自評得分20.0分。其中:
(1)經濟效益指標分,得分分。
(2)社會效益指標分,得分分。
(3)生態(tài)效益指標20.0分,得分20.0分。
(4)可持續(xù)影響指標分,得分分。
4、滿意度指標滿分10分,自評得分10.0分。其中:
(1)服務對象滿意度10.0分,得分10.0分。
四、存在問題一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補償資金,無法撥付。
二是縣區(qū)籌集資金已經全部下?lián)?,截止目前下?lián)芙痤~3621.75萬元,全部用于飲用水源建設,資金由于不足,部分項目推進緩慢。
三是項目產出效益無法預估,主要考核是水質指標,各縣區(qū)水質指標全部達標,具體產出效益主要維持水質穩(wěn)定。
五、有關建議根據項目建設情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
(一)加強和財政局聯(lián)系,提前申請指標,提早下達生態(tài)補償資金。
(二)加快項目進度,加快資金下?lián)苓M度。
(三)針對水質提升情況做出效益預估,提升各縣區(qū)水質質量,達到二類水質以上標準。
財政支出績效自評報告篇十
在兩位老總的領導下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售xx萬元,與去年相比上升xx%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
在內部管理上,公司的人員結構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據符合,對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。
公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題:
3、推行規(guī)范化管理,加強公司各部門之間的協(xié)調,激發(fā)員工的積極性,保證工作目標的實現(xiàn),但是要正確擬定目標,作好實施前的準備,抓好目標的執(zhí)行與總結,實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政支出績效自評報告篇十一
為加強xx自治州農業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”)財政專項資金管理,強化項目支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號)、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔xx〕33號)、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔xx〕8號)、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號)、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等文件的要求,本單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評,形成xx年農業(yè)專項業(yè)務經費績效評價報告如下:
(一)項目單位基本情況。
xx自治州農業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位,統(tǒng)一社會信用代碼為11433100mb0t81628p,單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
(二)項目立項概況。
為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業(yè)工作會議及州委經濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排,把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農”工作的總抓手,深入推進農業(yè)供給側結構性改革,大力推進農村改革創(chuàng)新,加快轉變農業(yè)發(fā)展方式,保持農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農民持續(xù)增收,確?!笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭,使全州農村經濟社會發(fā)展邁上新臺階,州本級財政xx年給本單位安排農業(yè)專項業(yè)務經費224.54萬元,用于指導全州農業(yè)生產等方面。
專項長期績效目標:圍繞州政府確定的目標管理任務,組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產新技術推廣,開展農業(yè)技術培訓,提高農業(yè)生產者科技素質,確保糧食穩(wěn)產增產,特色農業(yè)產業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產脫貧工程總攬農業(yè)農村工作全局,全力推進發(fā)展生產脫貧工程,加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產業(yè)、全品類的農產品區(qū)域公用品牌,彰顯我州農產品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色,提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習,探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標:組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產,確保全州糧食總產80萬噸以上,全年全州推廣農業(yè)實用技術350萬畝次,實施農作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝,完成柑桔品改低改10萬畝,指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)萬畝標準園1-2個,開展農業(yè)技術培訓20萬人次,完成農產品質量安全例行檢測1萬批次,全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產脫貧工程任務,助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農產品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調研考察任務,助推全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。指導縣市農業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園,200個千畝標準園,2100個百畝示范園。
(三)項目執(zhí)行概況。
1、項目完成情況。
截止xx年12月31日,該項目已經全部實施完成。
2、資金投入情況。
該項目資金財政預算批復為224.54萬元,截止xx年12月31日,項目資金實際到位224.54萬元,項目資金已經全部使用,項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現(xiàn)情況。
xx年專項資金績效目標全部完成,其中:以“兩茶兩果”為主的農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展提速,產業(yè)興旺形勢喜人?,F(xiàn)有茶園39.77萬畝,柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝,獼猴桃面積達18.14萬畝,中藥材31.25萬畝,其中百合9.1萬畝,商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝,產量84.93萬噸。特色畜牧水產業(yè)穩(wěn)步推進,肉類總產量6.23萬噸,水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業(yè)達689家,實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產業(yè)園區(qū)加快推進,建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農民專業(yè)合作社4709個,家庭農場2289個。產業(yè)融合加快發(fā)展,鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人,完成營業(yè)收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內的“三品一標”農產品總數達100個,“三品一標”農產品認證面積28萬余畝,總產值47億余元,均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個,xx省名牌產品3個。完成《xx自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農產品參加第十六屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部(xx)農業(yè)博覽會等農產品展會,茶葉、百合等特色農產品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業(yè)園開園,帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網+農業(yè)”,建設益農信息社70個。
4、經濟效益分析。
xx年度xx州實現(xiàn)農林牧漁業(yè)總產值136.7億元,同比增長3.6%,增加值81億元,同比增長3.7%;農村居民人均可支配收入9183元,同比增長11%,增幅居全省前列。
5、社會效益分析。
提高了農業(yè)科技水平,完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全,提高特色產業(yè)效益和農民收入,全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務,促進全州農業(yè)、農村經濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產脫貧工程任務,加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源,打造農產品區(qū)域公共品牌,提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力,促進農業(yè)增效、農發(fā)增收。通過調研、考察、學習,結合我州農業(yè)實際,探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。加強產業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改,開展貧困戶利益聯(lián)結機制規(guī)范化合同培訓,進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結,全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結人數39.53萬人。
6、項目組織管理情況。
根據《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農業(yè)專項資金管理制度》,按照專項資金管理和項目實施要求,嚴格進行項目實施和資金管理,保證了農業(yè)專項業(yè)務經費的合理使用,取得了良好的經濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況。
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》,制定了《財務管理制度》和《農業(yè)專項資金管理制度》等內部管理制度,嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》(州政辦發(fā)[xx]15號)使用專項資金,將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理,對項目專項經費進行專項核算,做到了??顚S?。
(一)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號);
(四)《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號);
(六)州財政局預算批復文件;
(七)農業(yè)專項資金管理制度;
(八)其他相關資料。
(一)績效評價目的。
通過開展農業(yè)專項業(yè)務經費項目資金的績效評價,了解農業(yè)專項業(yè)務經費項目資金使用的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益,分析該項目是否達到預期目的,評價資金使用的規(guī)范性和有效性,并及時總結經驗,分析存在問題,提出改進意見和建議,促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平,強化項目支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障本單位有效實施農業(yè)專項業(yè)務經費項目,確保本單位更好地履行職責。
(二)績效評價方法。
根據本次績效評價的目的和內容,本單位開展此項績效評價工作,本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法:是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。
2、公眾評判法:是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
(三)績效評價過程。
根據《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等相關文件要求,本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,并于20xx年6月16日完成自評工作??冃гu價工作流程主要如下:
1、收集基礎資料。根據評價工作要求,到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料,資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數據等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
3、核實數據。對xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目支出數據的準確性、真實性進行核實,并對xx年和xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調查問卷。對農業(yè)專項業(yè)務經費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內部員工進行調查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
xx年,在州委、州政府的堅強領導下,全州農業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神,落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè),著力深化農村改革,扎實推進脫貧攻堅,積極培育農村新產業(yè)新業(yè)態(tài),農業(yè)農村經濟走勢與全州經濟同頻共振,保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作,成立了項目實施小組,強化分級管理、明確分工、落實任務,確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督,確保工程建設質量和按期完工,項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調會議,協(xié)調和解決施工現(xiàn)場問題,相關專業(yè)技術人員據點堅強監(jiān)督,確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理,確保項目規(guī)范運作,項目資金專款專用。各項工作亮點突出,主要有以下幾點:
(一)農業(yè)特色產業(yè)呈現(xiàn)高質量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農業(yè)特色產業(yè)提質增效“845”計劃,茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材(含百合)和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)?;l(fā)展。
(二)產業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產脫貧工程,全州2/3以上貧困人口通過產業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧,走出了一條具有xx特色的產業(yè)扶貧之路。xx年10月16日,全省產業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開,永順縣產業(yè)扶貧的.經驗做法在全省范圍推廣。
1、產業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農副產品加工業(yè)、休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農業(yè)生產服務業(yè)、農村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產業(yè)投入資金33.66億元,實現(xiàn)集體經營收入5萬元以上村達1211個,全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業(yè)扶貧項目38個,帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個,12.41萬戶有發(fā)展產業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經營主體建立利益聯(lián)結機制。
2、農技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農技干部聯(lián)村入戶精準幫扶,選出903名州、縣市農技專家,組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊,開展政策宣講、技術培訓和科技服務,受益貧困群眾達30.47萬人次。“千企幫千村”行動有力推進,34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃,加快4個農業(yè)特色產業(yè)示范園建設,爭取xx柑橘優(yōu)質種苗繁育科技示范園建設資金100萬元,濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接,拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個,總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目,完成投資343.33萬元。永順縣被農業(yè)農村部授予全國農村一二三產業(yè)融合發(fā)展先導區(qū),花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)集聚區(qū)。
(三)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產業(yè)提質、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功,工作體系逐步建立完善,政策框架基本成型,推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè),實現(xiàn)農村產業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農業(yè),全州特色產業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業(yè)融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手,為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農村人居環(huán)境首仗,促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”,抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作,共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農村“廁所革命”建設速度加快,全州財政共整合資金3000多萬元,完成農村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝,秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶,完成率95%,天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農膜農業(yè)廢棄物回收工作,推廣可降解膜150噸,水稻薄膜(拱架蓋膜)育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
(四)農業(yè)農村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農村集體產權制度改革實施意見,深化農村土地制度改革和國有農場改革,完善承包地“三權”分置制度,進一步深化農村集體產權制度改革,不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣,共清理出可量化的經營性資產14188.65萬元,摸底確定111798戶成員身份。
2、農村土地經營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成,8縣市數據通過農業(yè)部匯交。
3、國有農墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農場正式掛牌成立羊峰山農墾社區(qū)居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農業(yè)技術服務推廣應用。基礎科研生物技術研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破,水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農業(yè)機械化率逐步上升,推廣各類農機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效,在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經驗”得到肯定和推廣。
本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目在xx年度已經全部實施完成,按照評價小組設定的xx年農業(yè)專項業(yè)務經費績效評價指標評價得分為96分,評價結果等次為優(yōu)秀。
(一)存在的問題。
(1)財政年初預算安排給本單位的農業(yè)專項業(yè)務經費屬于工作經費,其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支,主要績效目標均為本單位年度重點工作目標,因此,對農業(yè)專項業(yè)務經費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
(2)農業(yè)科技人才缺乏,產業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求,另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
(二)有關建議。
(1)對財政預算安排的工作經費性質的專項經費進行績效評價時,將其整合到部門整體支出績效評價中,而不單獨進行財政支出項目績效評價。
(2)著力推進農業(yè)農村現(xiàn)代化,堅持鄉(xiāng)村產業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興,落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃,引導更多資金、人才、技術向農業(yè)流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作,為農業(yè)農村發(fā)展爭取更多動能。
財政支出績效自評報告篇十二
根據《關于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求,我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價。現(xiàn)將有關情況報告如下:
(一)項目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是:組織和協(xié)調有關方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究,為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議;組織協(xié)調有關方面的力量,起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿;組織專家學者和實際工作者,開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋,組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作;加強對全省農村改革試驗區(qū)試點的研究工作;收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設有關的省際、港澳臺和國外有關的信息資料;承辦省委、省政府交辦的.其他事項。
(二)項目實施主要內容及實施程序。
項目實施的主要內容:一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作;二是組織召開省長與專家座談會,并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊;三是完成省委、省政府交辦的文件起草,領導講話稿等,并通過開展省內、省外、出國(境)調研,撰寫研究成果報告,以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱;四是組織決策咨詢委員專家調研、考察、座談會等,形成考察報告及政策建議;五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費項目保質保量地完成,我中心嚴格按照規(guī)定程序實施項目管理。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議,研究項目推進過程中出現(xiàn)的問題與困難,落實措施,提高項目質量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作,擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理,費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核,確保資金使用規(guī)范。
(三)項目自評結果。
根據《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定,我中心自評認為,決策咨詢專項費項目績效目標設置完整、科學、合理,資金管理規(guī)范,實施程序合法合規(guī),跟蹤監(jiān)管到位,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,自評總分93分。具體如下:
1.績效目標設置情況。根據省財政廳有關編制xx年部門預算的要求,我們在編制決策咨詢專項費項目預算時,設置了績效總目標和階段性目標,績效目標明確、可量化,得分滿分20分。
2.績效監(jiān)控情況。(1)資金管理方面:一是根據省財政廳批復的中心xx年度部門預算,決策咨詢專項費預算500萬元,實際撥付到位500萬元,資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元,支出率46.48%,結余結轉金額267.62萬元,資金支付情況不理想,結余結轉資金偏多,扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出,年度內沒有發(fā)生預算調整事項,但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題,扣2分。三是項目實行輔助核算,收支明晰,財務核算規(guī)范。資金管理自評14分。(2)事項管理方面:一是修改完善了項目管理制度;二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作,實行合同制管理,組織實施程序規(guī)范;三是項目跟蹤管理到位,各處室分工協(xié)作,由業(yè)務對口研究處負責課題進度跟蹤,組織專家評審,決策信息處匯總項目相關資料審核、報批,辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3.績效結果情況。一是項目預算控制得力,不存在超預算的情況,但是結余資金較多,項目款項支付進度偏慢,扣2分。二是項目完成質量、產出數量都達到目標設置要求,但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢,結題驗收完成率不高,扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉化為省委、省政府領導決策,資金使用產生一定的社會經濟效益,促進廣東經濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化,具備可持續(xù)性??冃ЫY果自評47分。
(一)資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元,其中:公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題(合同金額合計241萬元),實際支付金額52萬元(公開招標課題經費首期40%款項);召開省長與專家座談會23.13萬元;研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元;組織決策咨詢顧問委員會專家調研費用1.75萬元;從事項目輔助工作人員支出46.19萬元;專家咨詢費及勞務費等35.76萬元;辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費項目,確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務,決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份,其中《研究報告》43期,《領導參閱》165期;向省委、省政府專報材料9份;起草省政府文件1份,其他文稿118份(含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關部門各類征求意見函78份)。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示,被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇,一批高質量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件,為我省經濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應有貢獻。
(二)存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是項目資金結轉結余較大,項目預算支出完成率不高;二是項目支出用途不夠規(guī)范;三是個別決策研究課題進度偏慢。
針對項目管理中存在的問題,擬實施的改進措施如下:
一是進一步加強預算管理意識,切實提高項目預算編制的科學性、準確性,從源頭上抓好預算執(zhí)行工作;二是加強預算執(zhí)行管理,按照預算規(guī)定的費用項目和用途統(tǒng)籌安排支出,在預算金額內嚴格控制費用支出,控制超支現(xiàn)象的發(fā)生;三是加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
財政支出績效自評報告篇十三
根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號)要求,我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實,于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室,對項目支出進行績效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個,截止至20xx年6月30日,各項目支出情況如下:
(一)長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,其中財政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。
(二)檔案保管保護與搶救經費:年初預算金額140.04萬元,其中財政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。
(三)檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
(四)檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
(五)維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,其中財政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。
(六)市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬元,其中財政資金50萬元,其他資金0萬元。
我館根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號),扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏,進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確??冃繕烁哔|量完成。
(一)高度重視,及時安排部署。
我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制,組織各部室對照年初設定的績效目標,自行開展績效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
(二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎。
在年初批復的績效目標基礎上,對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
(三)匯總分析,加強結果應用。
加強對各部室監(jiān)控工作的指導,規(guī)范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內容完備,對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關,從內容上加強核實,確保報告內容客觀公正,真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作,并進行匯總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的具體情況,對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改,確保績效目標如期實現(xiàn),不斷提高財政資金使用效率。
(一)項目支出預算執(zhí)行情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經費:年初預算金額140.04萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動,預計款項8月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動,預計款項8月—9月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
(二)項目執(zhí)行績效目標完成情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:為保證館大樓安全運行,保護館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經費:按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費:至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進館,案卷共計9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計35297件(20xx年之后)。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐,健全與完善,對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2gb,文字資料若干。
4.檔案編研費:持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽,計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修(護)費:截止至6月30日,我單位已對數字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保,計劃下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進場開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文,目前已完成著錄1254卷計48341條。
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個預算項目中,有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
在績效目標的編制過程中,預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓,更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
財政支出績效自評報告篇十四
隨著經濟、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
2、項目的必要性。
為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節(jié)約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業(yè)建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
1、經濟效益分析。
本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發(fā)展,可產生較好的經紀效益。
2、社會效益分析。
展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。
(1)本項目適應經濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經濟發(fā)展勢頭強勁,帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
(2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業(yè)經濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
(3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。
財政支出績效自評報告篇十五
(一)項目一:20xx年校園安保經費51000元。
1.項目概況:20xx年度聘請保安人員4名,采購保安服務人員1名,每月產生約13000元不等的勞務費支出,財政撥款51000元,不足部分用我園辦公經費補充支付。
2.項目績效目標:建設安全校園。
1.項目概況:20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師,獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師,獎勵5000元,資金為全額財政撥款,已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。
(三)項目三:20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數為27人(其中建檔立卡戶全覆蓋),按標準每人每學期補助150元,資金為財政全額撥款,已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標:加大對家庭經濟困難幼兒資助力度,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
(四)項目四:公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數71人,按照每生3元的/天標準進行伙食補助,資金為財政撥款,按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標:對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
(五)項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人,并建立了個項目的管理制度,各項工作均進行了職責分工,并按時有序開展。
(一)績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目3個,上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第二幼兒園財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
(一)績效自評結論。
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2(20xx年獎勵性績效(教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元)績效目標的實際實現(xiàn)情況:做好了本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實了干部職工各項待遇,部門正常履職。
3.項目3(20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元)績效目標的實際實現(xiàn)情況:對家庭經濟困難幼兒進行了資助,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4(公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元)績效目標的實際實現(xiàn)情況:對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政支出績效自評報告篇十六
(一)績效目標情況。
20xx年我局以服務群眾為宗旨,公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數字化建設初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”,全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套,通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展,引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。
(二)資金安排情況。主要表述政策(項目)資金安排、分解下達預算情況。
20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483萬元,其中縣級安排項目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項目資金1659.77萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機關20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。
(一)預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。
20xx年項目嚴格按照預算實施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元,占預算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算,其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算,主要原因一是項目正在實施中,不具備撥款條件。
(二)總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況。
20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行,職工工資各種補貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行,其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn),其他的及時按進度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家,培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經營業(yè)主到明月村考察學習,文旅能人參加省級培訓1期,6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356n”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標,構建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學教育活動)的研學教育體系,形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命,文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個,在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽,評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓,狠抓防汛減災防范工作,扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查,守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監(jiān)管,全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線,落實疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內開展文旅行業(yè)疫情防控拉網式檢查兩輪?!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、a級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。
(三)績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況,資金結余情況,違規(guī)記錄等,對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價,并進行分析說明。
我局按照上級要求,全年目標建設績效目標設定清晰準確,圓滿完成了各項項目績效目標任務,目標完成率100%。
(四)項目效益分析。
根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成,項目支出控制在預算范圍內,沒有超額支出,服務對象滿意度達到90%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金,未完成主要原因主要是項目正在實施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項目實施進度。
四、績效自評結果擬應用和公開情況。
20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行,經評價,該項目總體完成情況良好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果良好。
五、其他需要說明的問題。
無
財政支出績效自評報告篇十七
根據《xx省教育廳關于開展20xx年度部分財政支出項目績效評價自評工作的通知》(云教函〔20xx〕269號)要求,本著真實、科學、公正原則,依據《xx省財政廳關于建立財政支出績效跟蹤制度的通知》(云財績[20xx]98號)和《xx省20xx年度中小學校舍安全工程專項資金績效評價工作方案和指標體系》,我縣扎實認真地開展了財政支出績效評價工作,重點評價省級校安資金的工程項目有:食堂2;學生宿舍2;學生宿舍3;學生宿舍4;廁所1?,F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下:
(一)項目背景。
自20xx年7月中小學校舍安全工程啟動以來,縣委、縣人民政府高度重視,迅速召開專題會議研究部署,成立了以縣長為組長,分管副縣長為副組長,教育、財政、發(fā)改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關職能部門為成員的中小學校舍安全工程領導小組,全面加強對工程建設的領導。制定出臺了《xx縣中小學校舍安全工程實施方案》,組織教育、財政、建設、國土等職能部門與特聘的技術力量雄厚、有鑒定資質的xxxx雙翔建設檢測技術有限公司,對縣市轄區(qū)內中小學幼兒園校舍場址和校舍建筑進行全面排查、勘察與技術鑒定,為中小學校舍安全工程全面推進奠定了堅實的基礎。
在縣校舍安全工程領導小組的領導下,我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎上充分考慮經濟社會發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實際,結合我校布局結構調整、農村初中校舍改造、標準化學校建設和校舍維修改造長效機制,科學制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級中學校舍安全工程總體規(guī)劃》,并按輕重緩急,合理制定中小學校舍安全工程年度實施計劃和具體實施方案,有計劃,分步驟地實施新建改造和加固維修工程。
(二)項目基本情況。
按照“實用、夠用、方便學生和科學布局,合理規(guī)劃”的原則,并結合我校標準化建設的需要,通過多次對項目學校上報的可行性研究報告分析、論證,經報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個加固項目(食堂2;學生宿舍2;學生宿舍3;學生宿舍4;廁所1),總面積3571平方米,上級補助資金71.3萬元(其中省資金53.51萬元,州資金xx.79萬元)。
(三)項目的績效目標和預期主要收益。
5個項目的實施能將學?,F(xiàn)存在安全隱患比較大的b級危房加固,師生安全得到保障。另外,還能解決目前學校住宿擁擠等困難,師生可全心全意投入教育教學工作,提高辦學質量,也能使學校更好的服務于社會。同時,按標準規(guī)范建設學校硬件設施,消除不安全隱患,改善學校學習、生活條件,為學校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。另外,項目的實施必將促進我校教育的發(fā)展,學校的安全隱患得以消除,辦學條件將進一步改善,學校辦學實力將更加增強,必將給學校教育的發(fā)展起到帶動和推動的積極作用。
我校的項目主要是由鎮(zhèn)領導負責組織實施,校安工程項目確定后,xx縣教育局對項目單位要求,要根據上級審批的項目,認真做好校園規(guī)劃、勘察設計、招標、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務根據校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進行總體規(guī)劃,依據房舍使用功用和《中小學校建設標準》,聘請專業(yè)技術人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規(guī)模,提高建設標準,增加建設內容,施工預算嚴格控制在批準的概算以內。所有建設項目都按以下制度:一是實行工程招投標制,做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制,監(jiān)理人員和駐工地代表同時參與現(xiàn)場管理。三是實行合同管理制。工程的設計、施工、監(jiān)理都依法訂立合同,各類合同明確質量要求和違約責任。四是實行竣工驗收備案制。項目建成后,項目建設單位及時組織施工單位進行自檢,進行專項驗收。驗收合格,交付使用。學校建設,實行強制性監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。五是實行項目檔案制。從校園規(guī)劃、項目審批至竣工驗收各個環(huán)節(jié)的文件資料,都按照要求進行收集、整理,做好存檔備案工作。
為把學校建成家長最放心、最安全的地方,在項目建設過程中相關部門和負責人都做到職責明確,校長負責施工現(xiàn)場管理??h教育局不定期對工程進行現(xiàn)場督查和指導,聽取反饋意見。項目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項,并按規(guī)定辦理了相關建設手續(xù)。同時,主辦方與相關部門密切配合,聘請有資質監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質量。
目前,正在正在進行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造,力爭在今年暑假期間完成此項工作。
根據《關于下達20xx年第一批中小學校舍安全工程專項資金的通知》(紅財教[20xx]14號)和《關于下達20xx年第二批中小學校舍安全工程省級專項資金和州級配套資金的通知》(紅財教[20xx]133號)文件,我校5個項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬元。其中:省級資53.51萬元,州級xx.19萬元。上級下?lián)艿乃匈Y金,我校全部用于項目的專項建設。
在資金管理上,嚴格按照《xx省中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等有關文件要求,校安工程資金運行實行專項資金專戶管理制度,項目建設工程款經審核后由縣財政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,并建立專戶,實行專戶管理、封閉運行、集中支付,確保專項資金全部用于校舍安全工程項目建設,提高資金使用效益,保證資金安全。工程完工后,及時組織縣監(jiān)察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專項資金使用情況進行嚴格檢查和審計。資金按照工程進度撥付給施工單位,無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。
本次績效評價工作所涉及的項目在建設前,都存在較為嚴重的學校安全隱患,一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項目實施主要考慮的是消除危房,解決學校教室和學生住宿樓比較緊張的困難,以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患,改善學校辦學條件。
20xx年已下達的校舍安全工程專項資金71.3萬元,排除危房3571平方米。項目的實施,切實改善了項目學校的辦學條件,師生的安全得到了保障。同時,調動了老師的工作積極性,激發(fā)了學生的學習興趣,提高了教育教學質量。
通過對項目支出后實際狀況與申報績效目標的對比分析,我縣20xx年中小學校舍安全工程省級專項資金所涉及項目能結合全縣中小學校布局調整和《xx縣中小學校舍安全工程總體規(guī)劃》,從項目的論證到報批、項目的規(guī)劃設計到招投標、施工、監(jiān)理等階段,都能嚴格按基建程序辦理相關事宜,嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規(guī),特別資金管理上,為加強財政資金管理,推進部門預算管理改革,優(yōu)化財政支出結構,提高財政資金使用效益和政府公共管理服務水平,由縣級財政部門對專項資金進行管理,封閉運行,集中支付,避免了擠占和挪用專項資金的事件發(fā)生,資金的使用符合《xx省農村中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等相關規(guī)定,在各級政府部門和相關機構對我市校安工程審計驗收中,工程建設質量和資金使用等都得到相關部門的肯定和認可。
項目績效目標未完成的項目為維修加固項目,原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián)埽又庸谈脑祉椖坎艅倖?,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校校舍破損情況不一,下達資金額度有限,僅前期的設計等手續(xù)費都難以支付,暫時無法制定統(tǒng)一的維修加固方案,影響了工程的實施。目前,正在正在進行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造,力爭在今年假期間完成此項工作。
由于維修加固項目暫未開始實施,影響了評價結果。綜合評價后,本次績效評價得分達88分,評價結果為良。拆除重建項目實施后與申報績效目標一致,對提高學校的辦學條件和管理水平起到了積極的促進作用。同時,贏得了當地群眾的好評,使學校成為家長最放心、最安全的地方。
(一)經驗與做法。
1.統(tǒng)籌規(guī)劃,均衡發(fā)展。由于我校學生多、住宿緊缺,城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規(guī)劃中,根據房屋的危險程度,以滿足學校教育教學需要為宗旨,與學校布局調整相結合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規(guī)劃,分步實施的原則進行規(guī)劃,對區(qū)域內校舍規(guī)劃進行統(tǒng)籌,達到促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展,促進教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過程監(jiān)督,質量第一。為保證我縣校安工程項目建設質量,對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時,對報名投標的各個建筑公司進行資質評審、信譽考察,篩選出有資質、信譽度好的建筑公司參與投標。在工程建設過程中,聘請有資質的監(jiān)理公司對工程進行全過程監(jiān)理,工程中每一道工序完成,在進行下一道工序之前,由施工方報驗,監(jiān)理方檢查,符合設計要求,簽字認可后方可進行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議,對工程中的技術問題及有關情況進行交底。工程竣工時,邀請各有關部門和專家對工程質量進行評定,嚴格按照國家有關建筑質量標準對工程進行驗收。由于對工程質量的嚴格控制,所有已完成的項目均合格驗收。
3.強化措施,加強管理。學校安全管理是各級各部門已不容辭的責任,隨著社會經濟的不斷發(fā)展,安全工作在學校日常管理中的地位越來越突出。加強學校安全管理,對校舍進行安全監(jiān)控,實行校舍安全鑒定上報制度,對學生進行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
(二)存在的困難和問題。
在上級各有關部門的關心、支持和幫助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成績,但也存在一些問題和困難,主要表現(xiàn)在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建,而是需要根據學校的發(fā)展需要進行規(guī)劃建設,在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金,沒有考慮學校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經費,部分項目學校產生了新的建設欠債,以致于造成由于資金缺口過大,項目推遲實施的現(xiàn)象。
(三)項目的后續(xù)工作安排和有關建議。
中小學校舍安全工程的實施,使我校危房加固排除隱患成為可能,但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素,我校危房還會不斷產生,校舍安全工程應該是一項長遠而艱巨的任務,不能一蹴而就,需要根據地方的財力和學校的實際需要進行規(guī)劃建設。在校安工程項目實施過程中,一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需要進行調研審定,確定建設面積;二是在資金安排上,應根據各地區(qū)建筑單價的不同來區(qū)別對待;三是應鼓勵多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈等項目,盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進維修加固項目的實施,確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務,給師生在新學年創(chuàng)造一個更加安全、舒適的教學環(huán)境。
財政支出績效自評報告篇十八
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設,建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制,提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性,根據省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求,我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責,切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作,現(xiàn)將評價工作情況報告如下:
(一)開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義。
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價,是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要,也是全面完成省政府重點工作任務的需要,更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見,建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作,了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況,掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況,以及財政投入資金使用的效益和效率;推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎,社區(qū)衛(wèi)生服務機構、醫(yī)院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設;維護居民健康、構建和諧社區(qū),更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
(二)市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況。
市建城區(qū)面積約209.12平方公里,主要包括市經濟技術開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍,下轄11個街道辦事處,常住人口68.98萬人,其中戶籍人口31.35萬人。截止底,已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家,社區(qū)衛(wèi)生服務站40家,社區(qū)衛(wèi)生服務機構房屋面積17685.77平方米,有病房床位40張,觀察床位157張,輸液椅525張。有工作人員396人,其中衛(wèi)技人員337人,衛(wèi)技人員占比85.1%,衛(wèi)技人員中有高級職稱9名,中級職稱56名,初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次,住院3959床日,實現(xiàn)收入7832.76萬元,其中財政補助收入2518.22萬元,業(yè)務收入5314.54萬元,業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元,藥品收入占比77.22%。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責,市衛(wèi)生局協(xié)助開展,于9—11月間完成,具體分以下幾個階段:
(一)工作布置階段。
1、9月中旬,參加省財政廳組織的績效評價工作會議,接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子,討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬,召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務,并開展績效評價業(yè)務培訓。
(二)基礎數據表填報、復核和匯總階段。
1、10月25日前,三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數據采集系統(tǒng)》要求,按時完成評價基礎數據填報,經計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前,市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數據采集系統(tǒng)》要求,負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數據的接收、審核匯總,經計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬,市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。
(三)數據匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
11月底前,完成自評價工作,市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上,按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準,組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價,出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加,城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設不斷加強,社區(qū)衛(wèi)生服務人才結構不斷優(yōu)化,社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強,社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面:
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入,極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構硬件水平,有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用,社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源,將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理,城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構用較少的人員和設備,完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量,資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能,積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務,社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系,加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的`社區(qū)衛(wèi)生服務機構為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經費。從起,根據城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構實際人員數,實行每人每年1.5萬元的財政補助,由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排,以后隨經濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃,將社區(qū)基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4:4:2比例負擔,經濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產培訓,培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生,每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策,補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起,市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數實行人均20元標準,對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼,為人均23元。
(二)規(guī)范建設標準,推進機構建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經濟社會發(fā)展規(guī)劃要求,制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃。到,全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家,社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3~5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家,人口規(guī)模大于10萬人的增設1家,在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū),適當設置一定數量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家,每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設標準,結合我市實際,制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準(試行)》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準(試行)》,加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上,社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米,社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米;社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元,社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間,完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設任務要求,,我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家,社區(qū)衛(wèi)生服務站9家,實施設備標準化配置中心3家,社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。
(三)加強隊伍建設,提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓,已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面,開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度,,面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作,已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始,我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生,畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約,每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度,今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構人員到城市社區(qū)工作。同時,對下派人員實行補助。
(四)加強制度建設,提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起,在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構中,全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī),社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構納入到醫(yī)保定點單位,今年6月,我市結合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施,將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
(五)強化功能建設,提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理,確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成,進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍,我市于四月份就部署了相關工作,60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕產婦系統(tǒng)管理3845人,0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數20932人,全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構健康教育工作考核評估標準,明確各單位健康教育職能,制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建、億萬農民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體,切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動,全面提升健康教育工作水平。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績,但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內,由于種種因素,社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設,基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到,社區(qū)衛(wèi)生服務機構中,鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質不高、結構不合理等問題,,雖然我市己經采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施,但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質人員比例達80%的目標還有一定差距,隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構已由全面普及信息化建設,實行刷卡看病,但信息化管理水平不高,離上級要求還有較大差距,信息化建設進程亟待加快。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機,加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構建設的同時,完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制,進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結構,繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作,尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作,繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經費政策,穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手,切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點,全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務,充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢,提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上,要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究,結合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構藥品目錄要求,調整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī),保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上,我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》,制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則,加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理,規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理,提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質量管理,嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程,規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經費管理,建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳,實行對社區(qū)經費的專帳管理、專項考核,保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金??顚S?,切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理,要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng),提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
年三月三十日。
財政支出績效自評報告篇十九
xx年的工作就在不經意間走過去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一樣,沒有什么特別大的貢獻,只有平凡的工作,平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦,刺激的生活誰也過不了幾天,我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒,xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
1、作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年,也寫了近二十份的年終總結,按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了,因為公司立足的根本還是財務,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了,那么其他的事情就不是難題了。
財政支出績效自評報告篇二十
(一)機構、人員、車輛情況。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,其他事業(yè)單位3個。
(1)雙龍鎮(zhèn)政府。
(2)雙龍財政所。
(3)雙龍社會事務中心。
(4)雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人,其中行政32人,機關工勤2人,事業(yè)人員50人。
無公務用車。
(二)單位主要職責。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領導下,依據各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責,負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是:
(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),堅持依法行政,推進黨務公開、政務公開、居務公開。
(2)促進發(fā)展??茖W制定發(fā)展規(guī)劃,加強市場監(jiān)督,搞活市場流通,加強村(社區(qū))勞務開發(fā)和居民自動工作,不斷提高社會主義新型村(社區(qū))建設水平。
(3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發(fā)事件的預警和處理,建立、健全各種應急機制,切實保障居民合法權益,維護社會穩(wěn)定。
(4)加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理,負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查,加強村(社區(qū))工作的`指導,督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美,空地植樹補綠等工作,不斷提高轄區(qū)人口素質和居民生活質量。
(5)提供服務。進一步發(fā)展和完善農村社會化服務體系,引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展村(社區(qū))公益事業(yè)。加強農村基礎設施服務,增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
(6)建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施;村(社區(qū))黨組織、村(社區(qū))居委會、村(社區(qū))公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源,建立街道應急處置隊伍;協(xié)助開展應急常識宣傳,組織應急知識與應急技能相關內容培訓;負責及時報告轄區(qū)內傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件,并啟動轄區(qū)應急預案,協(xié)助相關部門做好應急處置工作。
(一)部門預算情況。
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結轉180.10萬元)。
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
4.部門三公經費預算情況。無三公經費。
(二)部門預算執(zhí)行情況。
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結轉180.10萬元)。
2.財政非稅收入完成數。無。
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經費、新冠疫情防控一線工作者補助等,資金均已按進度足額撥付,保證工作有序推進。
4.部門三公經費實際支出情況。無三公經費。
5.部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元,其中:工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元,其中:辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
財政支出績效自評報告篇二十一
創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評體系為導向,結合城鄉(xiāng)建設攻堅提升行動,以人為本、求真務實,切實從群眾關心的實際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手,全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅戰(zhàn),推動創(chuàng)建工作取得實實在在的效果,讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化,全面提升市民的獲得感、幸福感。
2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后,于當年8月,由市委、市政府正式決定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調組辦公室,負責全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。
根據益陽市財政局《關于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求,我辦按照績效評價相關制度規(guī)定,匯總整理相關自評材料并進行綜合分析,根據分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分,形成績效自評報告,提交上級主管部門審核。
益陽市文明創(chuàng)建項目支出績效自評得分96分,評價等級為“優(yōu)秀”。通過項目的實施,益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效,進一步提升了市民素質,擴大了文明宣傳氛圍,提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準,營造了濃厚的文明氛圍,全面推動益陽市創(chuàng)文工作深入開展,確保創(chuàng)建工作取得實效。
(一)項目資金使用及管理情況。
1.2020年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
2.2020年我辦實際支付資金474.35萬元。其中:益陽市創(chuàng)文辦工作經費支出60.83萬元,主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等,綜合專項支出413.52萬元,主要為創(chuàng)文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項經費等。
3.我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度,進一步完善財務制度,規(guī)范資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等,所有開支均嚴格執(zhí)行會審聯(lián)簽制度。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.為民導向更加鮮明,文明城市惠及大民生。堅持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實事,系統(tǒng)謀劃,統(tǒng)籌推進。三年來,圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標,我們協(xié)調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設,加大老舊小區(qū)改造力度,硬化黑化背街小巷,完善社區(qū)文體設施,著力提升城市品質,在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個,完成封閉式停車場改造20個;投入資金近1.4億元,完成城市“三微”建設項目781個;更換維修環(huán)衛(wèi)設施近萬個,80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱;主次干道牛皮癬清除率達到98%;城市路燈維護管理到位,全市路燈亮燈率達99%以上,設施完好率達98%以上;常態(tài)開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動,城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年,在全省城市文明指數測評中,我市群眾滿意率達到98.2%,為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升,中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。
2.實踐成果更加豐碩,文明創(chuàng)建實現(xiàn)全覆蓋。2018年,我市率先在全省啟動全域創(chuàng)建工作,經過三年的認真謀劃、系統(tǒng)推進,全域創(chuàng)建目標基本實現(xiàn)(大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)),《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。2020年,我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個(桃江已被列為全國文明縣城提名城市),全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所;推薦申報省級文明縣城3個(安化、沅江、南縣),省級文明單位30個,省級文明標兵單位8個,省級文明鄉(xiāng)村12個,省級文明家庭5個,省級文明校園7所,省級文明標兵校園4所,歷屆以來,成果最為豐碩,覆蓋最為廣泛。
3.落實舉措更加務實,文明實踐取得好成效。截至2020年底,共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個,培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個,縣鄉(xiāng)村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支,開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創(chuàng)建,指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作,打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
4.道德引領更加閃耀,文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉(xiāng)村道德檔案建設,市級及以上文明村鎮(zhèn)實現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量,評選第六屆市級道德模范10名,3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”,推薦中國好人1人、湖南好人17人,評選表彰一批市級優(yōu)秀志愿者、組織、項目和社區(qū)。閃耀文明光芒,24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城,中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯(lián)系服務群眾活動10萬多人次,全市全年為貧困戶實現(xiàn)微心愿60586個,推動向上向善正能量。鄉(xiāng)風文明基礎堅實,全市縣級及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個,占比88.9%;縣級及以上文明村646個,占比56.9%,超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進,發(fā)放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份,通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時,市民辦酒減少了30%;南縣殯葬改革經驗做法,被列入省政府2020年重點工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項典型經驗做法當中,得到了省委書記許達哲的肯定;文明餐桌蔚然成風,中心城區(qū)餐廚垃圾日產總量下降20%。
5.關愛未來更加有力,文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制,常態(tài)開展“扣好人生第一??圩印钡认盗兄黝}活動,增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設,全面推進文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學校少年宮建設,全年新建中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目2所,累計建成中央項目鄉(xiāng)村學校少年宮44所。堅持實施實踐養(yǎng)成,積極弘揚崇德向善理念,把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來,全年選樹新時代益陽好少年24人,成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法,促進社區(qū)家長學校的健康發(fā)展,2020年我辦和市教育局、市直關工委聯(lián)合引領指導創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學校,家長學校開課后,深受廣大家長的歡迎,場場爆滿,“家長好好學習,孩子天天向上”已經成為家長們的共識。
(三)績效指標完成情況分析。
根據自評情況,文明創(chuàng)建項目設定的12個績效指標,創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成,預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。
我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績,但也存在預算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理,對項目執(zhí)行情況進行有效監(jiān)控,提高項目資金使用效益。
按照益陽市財政局績效自評工作要求,我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網站公開,接受社會監(jiān)督。
無
財政支出績效自評報告篇一
20xx年以來,在市水利局的正確領導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定,堅持“高標準、嚴要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中,綜合得分97.57分,考核結果為b。針對考核中存在的問題,我們進行了認真整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善
2、工作創(chuàng)新力度不夠,科研成果少
1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制
一是完善了相關規(guī)則制度:完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行,在日常管理中,做到按時上下班,有事及時請假,并有專門人員進行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責。防汛值班制度:汛期24小時值班防汛值班,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報,保證上級對防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報;維修養(yǎng)護制度:每年根據上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護;防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標,及時上報請示,并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控,確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制:完善了相關監(jiān)督檢查機制,加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度,增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳:為進一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī),堅持依法管水,堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語,并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳,確保水源水質安全。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作,整理保存好數據資料。
財政支出績效自評報告篇二
財政支出績效自評報告(參考提綱)一、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。
其中,項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
二、其它需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃。
(二)主要經驗做法、存在問題和建議。(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)(三)其它。
三、
項目評價工作情況包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現(xiàn)場勘驗檢查核實情況。
財政支出績效自評報告篇三
(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用于廣播電視專用設備及辦公照明用電等。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等)。
該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。
1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業(yè)務順利開展。
2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。
截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照??顚S迷瓌t,在本單位嚴格監(jiān)督下,該項目資金全部用于廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規(guī)合法。
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到??顚S茫鬼椖窟_到預期目標。
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。
經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況)。
項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規(guī)定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機結合。
(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。
項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執(zhí)行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象,確保將費用控制在預算范圍內。
項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現(xiàn)了預期質量目標。
項目的有效性分析:通過對項目的執(zhí)行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續(xù)分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執(zhí)行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業(yè)務活動提供支持和保障。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
無
(一)后續(xù)工作計劃。
根據20xx年電費項目的實際執(zhí)行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。
財政支出績效自評報告篇四
針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題,我單位對自評結果高度重視,召開績效管理工作會議,已進行認真檢查,切實進行整改?,F(xiàn)將整改情況說明如下。
1、年末追加資金下達,使得資金使用率有所降低;由于年末集中下達各項資金,有的資金未及時利用,導致有不少資金結轉到下年,資金使用率有所降低。
2、資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步明確、細化和量化。因為資金下達有時差,有時候往往需要從專項支出,而資金未到,不得己只能用公用經費,影響資金使用效益。
爭取在20xx年底切實解決存在的問題,更好地完善績效管理。
2、嚴格執(zhí)行資金安排。
1、規(guī)范資金使用制度
一是強化資金管理意識,加強與財政局的溝通,確保及時下達專項資金,合理、科學地使用資金,提高其使用效率。
二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專業(yè)知識,努力提升管理人員綜合素質,提高實際操作能力、業(yè)務技能,保證財務水平的不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用,提高資金使用率。
(整改責任人:黃繼鋒 整改時限:xxxx年12月底)
2、嚴格執(zhí)行資金安排
資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排,統(tǒng)一支出標準,指標專項??顚S?,公用經費和人員經費切實分指標支付,不混用挪用,有效保障各項工作的順利開展。提高資金使用效率,盡量減少不必要的開支,對資金實施跟蹤管理和預算控制,做到資金科學合理地安排和分配。
(整改責任人:黃繼鋒 整改時限:xxxx年12月底)
我單位今后將在績效工作管理中不斷進步,加強對資金支出的績效管理。
財政支出績效自評報告篇五
根據我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經費合計100萬元,其中:
(一)市本級劃撥經費51萬元、實際開支42.8萬元、結余8.2萬元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬元。
2、市小學生網球聯(lián)賽3.4萬元。
3、市小學生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。
4、市小學生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。
5、市中學生乒乓球聯(lián)賽3萬元。
6、市中學生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。
7、市田徑錦標賽暨中小學生田徑聯(lián)10.9萬元。
8、市中小學生游泳錦標賽6.6萬元。
(二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經費49萬元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元。
2、市小學生武術套路錦標賽6.5萬元。
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元。
4、市中小學生田徑運動會8萬元。
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元。
6、其他開支21.3萬元。
(一)績效評價結論。
項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個績效目標,分別為:
1、投入-實效目標-目標完成率100%。
2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率100%;
3、產出-數量目標-組織市級少兒競賽5場;
4、產出-數量目標-組織市級中小學生比賽9場;
5、產出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;
6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人;
20xx年產出和效益目標均已完成,投入-成本目標-預算執(zhí)行率未完成。具體為:
1、投入-實效目標-完成率100%,已完成。
2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率91.8%,未完成;
3、產出-數量目標-組織市級少兒競賽5場,已完成;
4、產出-數量目標-組織市級中小學生比賽9場,已完成;
5、產出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;
6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次,已完成;
(三)年度預算執(zhí)行中的問題和建議。
1、存在問題:相關經費有限,中小學生比賽安保、醫(yī)療經費不足,宣傳方面有所受限。
2、改進建議:加大經費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
20xx年我市舉辦中小學生比賽14場,參賽運動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
財政支出績效自評報告篇六
(一)項目實施情況。
根據《關于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》(集文明委[2016]14號)、《關于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位(社區(qū)、風景旅游區(qū))、文明校園申報推薦工作的`通知》(廈文明委辦[20xx]6號)、《關于20xx年文明創(chuàng)建示范點有關事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型,評議身邊好人,落實測評暗訪長效機制,文明行為宣傳及示范點打造,激勵全社會文明程度的提高,加強和改進未成年人思想道德建設,加強全區(qū)思想道德建設和社會主義核心價值觀建設,配套精神文明建設專項經費。
項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
根據《廈門市集美區(qū)財政局關于批復廈門市集美區(qū)委宣傳部20xx年度部門預算的通知》(廈集財預批〔20xx〕4號),20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內容有:文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評;集美文明網、文明集美微信公眾號運營;慰問經費;道德模范、身邊好人宣傳費用;文明示范點建設;志愿服務活動;精神文明宣傳;氣氛布置、公益廣告宣傳;思想道德建設和社會主義核心價值觀建設;心理健康宣傳教育;未成年人思想道德建設等。
(一)項目效益分析。
項目產出情況分析:20xx年基本實現(xiàn)年初設定績效指標。通過文明單位考評;完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次,慰問先進典型6人次,開展志愿公益活動300場,共有2500人次社工參與志愿活動,孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動,提供500次以上心理咨詢服務。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個,補助社區(qū)(村)未成年人思想道德建設工作共14所。
產生較好社會效益:志愿服務活動共服務群眾7000人次,社區(qū)書院活動服務群眾10萬人次,心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升,核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高,為我區(qū)人文集美建設提供思想保證和精神動力。
(二)支出效益分析。
20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規(guī)范,財務報銷手續(xù)較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業(yè)務活動和財務事項。嚴格控制項目支出,保障項目實現(xiàn)效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現(xiàn)“一分未扣”,在全省文明城區(qū)測評中位列第一。
(三)評價分值和等級。
綜上所述:20xx年精神文明建設經費項目,我單位自評91分,績效等級為優(yōu)秀。
(一)項目實施存在的問題。無。
(二)財政支出存在的問題。無。
(三)支出政策制定方面存在的問題。無。
進一步提升預算績效管理水平,建立全方位可衡量績效指標體系。
財政支出績效自評報告篇七
新疆財政支出績效自評報告(2018年度)項目名稱:自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所專項業(yè)務費(成本性支出)實施單位(公章):新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所自治區(qū)主管部門(公章):【300】自治區(qū)人力資源和社會保障廳項目負責人(簽章):鄧力亞填報時間:
一、項目概況(一)項目單位基本情況自治區(qū)自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所隸屬自治區(qū)人力資源和社會保障廳的二級預算單位。主要職能是承擔軍隊轉業(yè)干部周轉房管理工作,編制數22人,實有人數33人。
(二)項目預算績效目標設定情況(包括預期目標及階段性目標;項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍)1.項目基本性質自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所緊緊圍繞新疆工作總目標,為保障自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置任務的順利完成奠定基礎,緊扣新疆工作形式和任務,進一步做好維護穩(wěn)定和安全生產工作,做好周轉房的維修、保養(yǎng)和管理工作。
2.項目用途和主要內容、涉及范圍房管所主要收繳房租資金以非稅收入上繳財政,支出為房管所專項業(yè)務費(成本性支出),項目資金主要用于房屋維修及人員經費。
二、項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況分析(包括財政資金、自籌資金等)82018年項目資金為050萬元,全部為財政資金,全部用于周轉房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經費。
于周轉房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經費。具體為工資福利支出合計為726.87萬元,商品和服務支出合計621.06萬元,社會福利和救助41.84萬元,其他對個人和家庭補助30.23萬元。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)一是運用財務內控系統(tǒng)實施監(jiān)管。認真執(zhí)行《自治區(qū)人力資源和社會保障廳資金管理暫行辦法》對預算指標按照項目分類,從數量、金額和業(yè)務發(fā)生類別等方面進行管理控制,隨時檢查預算執(zhí)行情況,預算指標的剛性增強。
二是嚴格按照政府采購規(guī)范實施政府采購。對于需要實時政府采購的項目實施,嚴格旅行采購手續(xù),將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。
三是開展定期檢查。定期對專項資金的使用情況進行自查,重點督查專項資金的使用進度,資金落實情況,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
執(zhí)行情況:嚴格按照管理制度執(zhí)行。
三、
項目組織實施情況(一)項目組織情況分析(包括項目投標情況、調整情況、完成驗收等)房管所領導班子高度重視項目執(zhí)行工作,房管所各個部門人員通力合作,實施培訓任務及資金管理。項目資金的管理中,堅持“據實申報,嚴格評審、擇優(yōu)推薦、??顚S?、績效評價”的原則,嚴格管理,力求實效。
自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所為保障周轉房屋的維修工作順利進行,全面開展了房屋專項整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運行,讓居民有良好居住空間。按建設項目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強安全生產管理,實施每周1次安全檢查,每月1次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施,提高保障能力。
項目維修預期指標值30處,實際完成維修26處,維修合格率達98%,房屋收繳率,預期指標值100%,項目驗收時收繳率97%,提高社會發(fā)展能力有所提升達到預期目標值,公共機構節(jié)能預期目標值100%,項目驗收時指標值在93%以上,租客滿意度100%,完成預期目標值。
(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)一是對項目申請進行嚴格審核、篩選。廳規(guī)劃財務處負責全廳項目支出預算的匯總、審核和監(jiān)督工作,廳機關及廳屬獨立事業(yè)單位負責所屬單位項目支出預算的編制、執(zhí)行和上報等工作。在項目預算的編制工程中,堅持按照人力資源和社會保障業(yè)務性質和履行政府職能方面的輕重緩急程度進行先后排序,堅持對項目先進行論證,結合論證情況編制預算,在預算安排中重點保障民生項目支出,最后由預算部門結合財力情況進行預算安排或追加。
二是完善監(jiān)管規(guī)章制度。在項目預算的執(zhí)行過程中,堅持把制度建設貫穿于專項資金管理的全過程,先后制訂出臺《自治區(qū)人力資源和社會保障廳內部控制管理暫行辦法》等管,理辦法,編撰財務管理制度匯編,為推進依法行政、科學理財,提供了有力的制度保障。同時,健全專項資金專帳管理制度,抓好日常監(jiān)督,從嚴安排支出。在對財政預算已安排(或追加)的專項資金進行管理中,要嚴格把握比重,有效控制或盡量減少專項資金中人員經費的比重。
三是運用財務內控系統(tǒng)實時監(jiān)管。年初將財政批復預算指標整體導入,對預算指標按照項目分類,從數量、金額和業(yè)務發(fā)生部門等方面分別進行管理控制,使各層次使用者及時掌。
握預算信息,隨時檢查預算執(zhí)行情況,預算指標的剛性增強。
四是嚴格按照政府采購規(guī)范實施政府采購。對于需要實時政府采購的項目實施,嚴格履行采購手續(xù),根據不同項目的采購形式組織專家評審或公開招標,將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。
五是開展定期檢查。定期對專項資金的使用情況進行監(jiān)督檢查,重點督查專項資金的使用進度,資金落實情況,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
四、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析。
(將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。)1.項目的效率性82018年工作在陸續(xù)完成當中,友好南路474號010套周轉房、幸福路66號樓919套周轉房、以及幸福南路1101號號818號樓目標設定維修030處,現(xiàn)已完成維修626處,同時焦總目標全力抓好維護穩(wěn)定和安全生產工作。維修合格率預期指數100%,標實際完成指標98%同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實施每周11次安全檢查,每月11次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施。
2.項目的有益性通過房管所有效的管理周轉房,以及按時收繳房租,解決了居民的居住環(huán)境,以及門面房的安全生產。
3.項目的可持續(xù)性積極適應形勢和需求,進一步做好維護穩(wěn)定和安全生產工作,使公共租賃用房正常運行,對維護社會穩(wěn)定、構建和諧社會有積極推動作用。
(二)項目績效目標未完成原因分析項目共設立7個預期目標,目標總體完成率達95%以上,未100%完成預期目標主要有以下幾個原因:1.工作人員數量少,人手不足。2016年-2017年單位退休3人,但未新招錄人員,人員減少造成人手不足,工作量大,造成有些目標未達標。2。周轉房出租房屋數量較多,年租主人流量達前任以上,單位提供保障維修,但由于租住人員更新較快,所以有些設施未檢查到位,可能降低了租客滿意度。
五、其他需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃多年來,周轉住房均未進行整體修繕,其中40套周轉房屋已年久失修,外墻大面積裂縫脫落,屋面滲水,室內電線老化,水暖設施破損,暖氣片和上下水及暖氣管道堵塞銹爛,跑水、漏水現(xiàn)象時有發(fā)生,外墻及陽臺墻體脫落對周邊住戶和行人出行帶來安全隱患。為此,所屬社區(qū)、周邊住戶和租戶均多次要求對周轉房外部整體進行安全維修,在此基礎上,我們也多次實地考察,反映情況基本屬實。
經黨組會研究決定,同意周轉住房實施整體修繕工作,預計2018年10月至2019年會有大量項目資金用于周轉住房修繕工作。
專項檢查一次,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,把火災隱患消滅在萌芽中;三是對辦公區(qū)域的重點部位及火源點實行重點防火看護管理,如辦公用電設備、水房等部位,把責任落實到人,實行專人看管,專項檢查;四是清理維修好所有滅火器材和滅火設備,加強防火硬件建設,做到一旦發(fā)生火災,能迅速、及時有效撲救,減少人員傷亡和財產損失。
(三)其他無。
六、項目評價工作情況包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況82018年工作在陸續(xù)完成當中,友好南路474號號010套周轉房、幸福路66號樓919套周轉房、以及幸福南路1101號號818號樓目標設定維修030處,現(xiàn)已完成維修626處,同時焦總目標全力抓好維護穩(wěn)定和安全生產工作。維修合格率預期指數100%,標實際完成指標98%同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實施每周11次安全檢查,每月11次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施。
本次績效評價依據評價客體提供真實、完整的各項基礎資料,評價全過程的公正和公平,各項工作自評結果:良好。
自治區(qū)財政項目支出績效自評表(2018年度)項目名稱自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所專項業(yè)務費(成本性支出)預算單位新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所預算執(zhí)行情況(萬元)預算數:
50執(zhí)行數:
50其中:財政撥款50其中:財政撥款50其他資金其他資金年度目標完成情況預期目標實際完成目標自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所為保障周轉房屋的維修工作順利進行,全面開展了房屋專項整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運行,讓居民有良好居住空間。按建設項目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強安全生產管理,實施每周1次安全檢查,每月1次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施,提高保障能力。
擴大房屋保障范疇,深化改革,進一步全面落實安全生產責任制度,做到房屋能夠完全出租,從而保障房屋修繕工作順利進行。落實政策,使房屋穩(wěn)定化管理,做好房屋護養(yǎng)護及修繕工作,從而做到強基固本,各項工作有章可循,及時處理房屋老化工作。
財政支出績效自評報告篇八
實施單位(公章):
自治區(qū)主管部門(公章):自治區(qū)科學技術廳項目負責人(簽章):
填報時間:
一、項目概況(一)項目單位基本情況(二)項目預算績效目標設定情況(包括預期目標及階段性目標;項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍)二、項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況分析(包括財政資金、自籌資金等)(二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)。
三、
項目組織實施情況(一)項目組織情況分析(包括項目投標情況、調整情況、完成驗收等)(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)四、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析(將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。)(二)項目績效目標未完成原因分析(如項目績效目標已完成,可不用填寫該部分。)。
財政支出績效自評報告篇九
財政項目支出績效自評報告一、項目概況項目基本情況1.項目的實施依據:莆政綜[2015]77號文件。生態(tài)補償資金按照上一年度財政收入的3‰。
2.項目基本性質:為進一步完善我市飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償機制。
用途及主要內容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設施建設工程及運行維護;三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農業(yè)面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經費;五是飲用水源保護區(qū)范圍內的公益事業(yè)費用。
涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護區(qū)所在地的生態(tài)補償。
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài)保護工程及運行維護,可行。
4.項目績效總目標及階段性目標情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持。
5.項目預期投入情況:2019年度應籌集生態(tài)補償資金6585萬元,其中市本級出資2963.25萬元,縣區(qū)出資3621.75萬元.6.預期主要的經濟、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況2019年,一是按照《莆田市人民政府關于飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償的實施意見》(莆政綜[2015]77號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預算“統(tǒng)籌兼顧,突出重點,厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴控“三公”經費等一般性支出;三是嚴格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務管理暫行規(guī)定》等財務管理制度,經費納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹。
(二)項目資金使用情況2019年度生態(tài)補償資金項目支出預算安排2963.25萬元,其中:市本級算安排2963.25萬元、省級補助資金0.0萬元,其他資金0.0萬元;財政性資金到位212.0萬元,其中:市本級預算資金到位212.0萬元;市本級預算資金實際支出212.0萬元,市本級預算實際執(zhí)行率100.0%。
三、
項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況。
2019年生態(tài)補償資金項目的自評根據設計的自評指標體系,采用現(xiàn)場核驗、查看內業(yè)等方法開展績效自評,經評價,自評得分95分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)項目績效分析1、項目管理指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)預算編制準確性8分,得分8.0分。
(2)本級預算實際執(zhí)行率10分,得分10.0分。
(3)年初預算下達及時率5分,得分5.0分。
(4)財務管理制度健全性5分,得分0分。
(5)資金使用合規(guī)性7分,得分7.0分。
2、產出指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)數量指標35.0分,得分35.0分。
(2)質量指標分,得分分。
(3)時效指標分,得分分。
(4)成本指標分,得分分。
3、效益評價指標滿分20分,自評得分20.0分。其中:
(1)經濟效益指標分,得分分。
(2)社會效益指標分,得分分。
(3)生態(tài)效益指標20.0分,得分20.0分。
(4)可持續(xù)影響指標分,得分分。
4、滿意度指標滿分10分,自評得分10.0分。其中:
(1)服務對象滿意度10.0分,得分10.0分。
四、存在問題一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補償資金,無法撥付。
二是縣區(qū)籌集資金已經全部下?lián)?,截止目前下?lián)芙痤~3621.75萬元,全部用于飲用水源建設,資金由于不足,部分項目推進緩慢。
三是項目產出效益無法預估,主要考核是水質指標,各縣區(qū)水質指標全部達標,具體產出效益主要維持水質穩(wěn)定。
五、有關建議根據項目建設情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
(一)加強和財政局聯(lián)系,提前申請指標,提早下達生態(tài)補償資金。
(二)加快項目進度,加快資金下?lián)苓M度。
(三)針對水質提升情況做出效益預估,提升各縣區(qū)水質質量,達到二類水質以上標準。
財政支出績效自評報告篇十
在兩位老總的領導下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售xx萬元,與去年相比上升xx%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
在內部管理上,公司的人員結構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據符合,對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。
公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題:
3、推行規(guī)范化管理,加強公司各部門之間的協(xié)調,激發(fā)員工的積極性,保證工作目標的實現(xiàn),但是要正確擬定目標,作好實施前的準備,抓好目標的執(zhí)行與總結,實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政支出績效自評報告篇十一
為加強xx自治州農業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”)財政專項資金管理,強化項目支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號)、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔xx〕33號)、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔xx〕8號)、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號)、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等文件的要求,本單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評,形成xx年農業(yè)專項業(yè)務經費績效評價報告如下:
(一)項目單位基本情況。
xx自治州農業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位,統(tǒng)一社會信用代碼為11433100mb0t81628p,單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
(二)項目立項概況。
為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業(yè)工作會議及州委經濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排,把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農”工作的總抓手,深入推進農業(yè)供給側結構性改革,大力推進農村改革創(chuàng)新,加快轉變農業(yè)發(fā)展方式,保持農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農民持續(xù)增收,確?!笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭,使全州農村經濟社會發(fā)展邁上新臺階,州本級財政xx年給本單位安排農業(yè)專項業(yè)務經費224.54萬元,用于指導全州農業(yè)生產等方面。
專項長期績效目標:圍繞州政府確定的目標管理任務,組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產新技術推廣,開展農業(yè)技術培訓,提高農業(yè)生產者科技素質,確保糧食穩(wěn)產增產,特色農業(yè)產業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產脫貧工程總攬農業(yè)農村工作全局,全力推進發(fā)展生產脫貧工程,加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產業(yè)、全品類的農產品區(qū)域公用品牌,彰顯我州農產品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色,提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習,探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標:組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產,確保全州糧食總產80萬噸以上,全年全州推廣農業(yè)實用技術350萬畝次,實施農作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝,完成柑桔品改低改10萬畝,指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)萬畝標準園1-2個,開展農業(yè)技術培訓20萬人次,完成農產品質量安全例行檢測1萬批次,全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產脫貧工程任務,助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農產品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調研考察任務,助推全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。指導縣市農業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園,200個千畝標準園,2100個百畝示范園。
(三)項目執(zhí)行概況。
1、項目完成情況。
截止xx年12月31日,該項目已經全部實施完成。
2、資金投入情況。
該項目資金財政預算批復為224.54萬元,截止xx年12月31日,項目資金實際到位224.54萬元,項目資金已經全部使用,項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現(xiàn)情況。
xx年專項資金績效目標全部完成,其中:以“兩茶兩果”為主的農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展提速,產業(yè)興旺形勢喜人?,F(xiàn)有茶園39.77萬畝,柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝,獼猴桃面積達18.14萬畝,中藥材31.25萬畝,其中百合9.1萬畝,商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝,產量84.93萬噸。特色畜牧水產業(yè)穩(wěn)步推進,肉類總產量6.23萬噸,水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業(yè)達689家,實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產業(yè)園區(qū)加快推進,建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農民專業(yè)合作社4709個,家庭農場2289個。產業(yè)融合加快發(fā)展,鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人,完成營業(yè)收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內的“三品一標”農產品總數達100個,“三品一標”農產品認證面積28萬余畝,總產值47億余元,均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個,xx省名牌產品3個。完成《xx自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農產品參加第十六屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部(xx)農業(yè)博覽會等農產品展會,茶葉、百合等特色農產品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業(yè)園開園,帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網+農業(yè)”,建設益農信息社70個。
4、經濟效益分析。
xx年度xx州實現(xiàn)農林牧漁業(yè)總產值136.7億元,同比增長3.6%,增加值81億元,同比增長3.7%;農村居民人均可支配收入9183元,同比增長11%,增幅居全省前列。
5、社會效益分析。
提高了農業(yè)科技水平,完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全,提高特色產業(yè)效益和農民收入,全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務,促進全州農業(yè)、農村經濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產脫貧工程任務,加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源,打造農產品區(qū)域公共品牌,提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力,促進農業(yè)增效、農發(fā)增收。通過調研、考察、學習,結合我州農業(yè)實際,探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。加強產業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改,開展貧困戶利益聯(lián)結機制規(guī)范化合同培訓,進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結,全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結人數39.53萬人。
6、項目組織管理情況。
根據《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農業(yè)專項資金管理制度》,按照專項資金管理和項目實施要求,嚴格進行項目實施和資金管理,保證了農業(yè)專項業(yè)務經費的合理使用,取得了良好的經濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況。
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》,制定了《財務管理制度》和《農業(yè)專項資金管理制度》等內部管理制度,嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》(州政辦發(fā)[xx]15號)使用專項資金,將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理,對項目專項經費進行專項核算,做到了??顚S?。
(一)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號);
(四)《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號);
(六)州財政局預算批復文件;
(七)農業(yè)專項資金管理制度;
(八)其他相關資料。
(一)績效評價目的。
通過開展農業(yè)專項業(yè)務經費項目資金的績效評價,了解農業(yè)專項業(yè)務經費項目資金使用的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益,分析該項目是否達到預期目的,評價資金使用的規(guī)范性和有效性,并及時總結經驗,分析存在問題,提出改進意見和建議,促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平,強化項目支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障本單位有效實施農業(yè)專項業(yè)務經費項目,確保本單位更好地履行職責。
(二)績效評價方法。
根據本次績效評價的目的和內容,本單位開展此項績效評價工作,本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法:是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。
2、公眾評判法:是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
(三)績效評價過程。
根據《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等相關文件要求,本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,并于20xx年6月16日完成自評工作??冃гu價工作流程主要如下:
1、收集基礎資料。根據評價工作要求,到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料,資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數據等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
3、核實數據。對xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目支出數據的準確性、真實性進行核實,并對xx年和xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調查問卷。對農業(yè)專項業(yè)務經費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內部員工進行調查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
xx年,在州委、州政府的堅強領導下,全州農業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神,落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè),著力深化農村改革,扎實推進脫貧攻堅,積極培育農村新產業(yè)新業(yè)態(tài),農業(yè)農村經濟走勢與全州經濟同頻共振,保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作,成立了項目實施小組,強化分級管理、明確分工、落實任務,確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督,確保工程建設質量和按期完工,項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調會議,協(xié)調和解決施工現(xiàn)場問題,相關專業(yè)技術人員據點堅強監(jiān)督,確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理,確保項目規(guī)范運作,項目資金專款專用。各項工作亮點突出,主要有以下幾點:
(一)農業(yè)特色產業(yè)呈現(xiàn)高質量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農業(yè)特色產業(yè)提質增效“845”計劃,茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材(含百合)和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)?;l(fā)展。
(二)產業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產脫貧工程,全州2/3以上貧困人口通過產業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧,走出了一條具有xx特色的產業(yè)扶貧之路。xx年10月16日,全省產業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開,永順縣產業(yè)扶貧的.經驗做法在全省范圍推廣。
1、產業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農副產品加工業(yè)、休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農業(yè)生產服務業(yè)、農村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產業(yè)投入資金33.66億元,實現(xiàn)集體經營收入5萬元以上村達1211個,全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業(yè)扶貧項目38個,帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個,12.41萬戶有發(fā)展產業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經營主體建立利益聯(lián)結機制。
2、農技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農技干部聯(lián)村入戶精準幫扶,選出903名州、縣市農技專家,組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊,開展政策宣講、技術培訓和科技服務,受益貧困群眾達30.47萬人次。“千企幫千村”行動有力推進,34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃,加快4個農業(yè)特色產業(yè)示范園建設,爭取xx柑橘優(yōu)質種苗繁育科技示范園建設資金100萬元,濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接,拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個,總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目,完成投資343.33萬元。永順縣被農業(yè)農村部授予全國農村一二三產業(yè)融合發(fā)展先導區(qū),花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)集聚區(qū)。
(三)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產業(yè)提質、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功,工作體系逐步建立完善,政策框架基本成型,推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè),實現(xiàn)農村產業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農業(yè),全州特色產業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業(yè)融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手,為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農村人居環(huán)境首仗,促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”,抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作,共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農村“廁所革命”建設速度加快,全州財政共整合資金3000多萬元,完成農村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝,秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶,完成率95%,天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農膜農業(yè)廢棄物回收工作,推廣可降解膜150噸,水稻薄膜(拱架蓋膜)育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
(四)農業(yè)農村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農村集體產權制度改革實施意見,深化農村土地制度改革和國有農場改革,完善承包地“三權”分置制度,進一步深化農村集體產權制度改革,不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣,共清理出可量化的經營性資產14188.65萬元,摸底確定111798戶成員身份。
2、農村土地經營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成,8縣市數據通過農業(yè)部匯交。
3、國有農墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農場正式掛牌成立羊峰山農墾社區(qū)居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農業(yè)技術服務推廣應用。基礎科研生物技術研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破,水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農業(yè)機械化率逐步上升,推廣各類農機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效,在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經驗”得到肯定和推廣。
本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目在xx年度已經全部實施完成,按照評價小組設定的xx年農業(yè)專項業(yè)務經費績效評價指標評價得分為96分,評價結果等次為優(yōu)秀。
(一)存在的問題。
(1)財政年初預算安排給本單位的農業(yè)專項業(yè)務經費屬于工作經費,其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支,主要績效目標均為本單位年度重點工作目標,因此,對農業(yè)專項業(yè)務經費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
(2)農業(yè)科技人才缺乏,產業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求,另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
(二)有關建議。
(1)對財政預算安排的工作經費性質的專項經費進行績效評價時,將其整合到部門整體支出績效評價中,而不單獨進行財政支出項目績效評價。
(2)著力推進農業(yè)農村現(xiàn)代化,堅持鄉(xiāng)村產業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興,落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃,引導更多資金、人才、技術向農業(yè)流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作,為農業(yè)農村發(fā)展爭取更多動能。
財政支出績效自評報告篇十二
根據《關于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求,我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價。現(xiàn)將有關情況報告如下:
(一)項目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是:組織和協(xié)調有關方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究,為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議;組織協(xié)調有關方面的力量,起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿;組織專家學者和實際工作者,開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋,組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作;加強對全省農村改革試驗區(qū)試點的研究工作;收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設有關的省際、港澳臺和國外有關的信息資料;承辦省委、省政府交辦的.其他事項。
(二)項目實施主要內容及實施程序。
項目實施的主要內容:一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作;二是組織召開省長與專家座談會,并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊;三是完成省委、省政府交辦的文件起草,領導講話稿等,并通過開展省內、省外、出國(境)調研,撰寫研究成果報告,以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱;四是組織決策咨詢委員專家調研、考察、座談會等,形成考察報告及政策建議;五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費項目保質保量地完成,我中心嚴格按照規(guī)定程序實施項目管理。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議,研究項目推進過程中出現(xiàn)的問題與困難,落實措施,提高項目質量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作,擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理,費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核,確保資金使用規(guī)范。
(三)項目自評結果。
根據《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定,我中心自評認為,決策咨詢專項費項目績效目標設置完整、科學、合理,資金管理規(guī)范,實施程序合法合規(guī),跟蹤監(jiān)管到位,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,自評總分93分。具體如下:
1.績效目標設置情況。根據省財政廳有關編制xx年部門預算的要求,我們在編制決策咨詢專項費項目預算時,設置了績效總目標和階段性目標,績效目標明確、可量化,得分滿分20分。
2.績效監(jiān)控情況。(1)資金管理方面:一是根據省財政廳批復的中心xx年度部門預算,決策咨詢專項費預算500萬元,實際撥付到位500萬元,資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元,支出率46.48%,結余結轉金額267.62萬元,資金支付情況不理想,結余結轉資金偏多,扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出,年度內沒有發(fā)生預算調整事項,但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題,扣2分。三是項目實行輔助核算,收支明晰,財務核算規(guī)范。資金管理自評14分。(2)事項管理方面:一是修改完善了項目管理制度;二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作,實行合同制管理,組織實施程序規(guī)范;三是項目跟蹤管理到位,各處室分工協(xié)作,由業(yè)務對口研究處負責課題進度跟蹤,組織專家評審,決策信息處匯總項目相關資料審核、報批,辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3.績效結果情況。一是項目預算控制得力,不存在超預算的情況,但是結余資金較多,項目款項支付進度偏慢,扣2分。二是項目完成質量、產出數量都達到目標設置要求,但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢,結題驗收完成率不高,扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉化為省委、省政府領導決策,資金使用產生一定的社會經濟效益,促進廣東經濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化,具備可持續(xù)性??冃ЫY果自評47分。
(一)資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元,其中:公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題(合同金額合計241萬元),實際支付金額52萬元(公開招標課題經費首期40%款項);召開省長與專家座談會23.13萬元;研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元;組織決策咨詢顧問委員會專家調研費用1.75萬元;從事項目輔助工作人員支出46.19萬元;專家咨詢費及勞務費等35.76萬元;辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費項目,確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務,決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份,其中《研究報告》43期,《領導參閱》165期;向省委、省政府專報材料9份;起草省政府文件1份,其他文稿118份(含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關部門各類征求意見函78份)。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示,被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇,一批高質量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件,為我省經濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應有貢獻。
(二)存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是項目資金結轉結余較大,項目預算支出完成率不高;二是項目支出用途不夠規(guī)范;三是個別決策研究課題進度偏慢。
針對項目管理中存在的問題,擬實施的改進措施如下:
一是進一步加強預算管理意識,切實提高項目預算編制的科學性、準確性,從源頭上抓好預算執(zhí)行工作;二是加強預算執(zhí)行管理,按照預算規(guī)定的費用項目和用途統(tǒng)籌安排支出,在預算金額內嚴格控制費用支出,控制超支現(xiàn)象的發(fā)生;三是加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
財政支出績效自評報告篇十三
根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號)要求,我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實,于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室,對項目支出進行績效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個,截止至20xx年6月30日,各項目支出情況如下:
(一)長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,其中財政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。
(二)檔案保管保護與搶救經費:年初預算金額140.04萬元,其中財政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。
(三)檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
(四)檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
(五)維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,其中財政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。
(六)市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬元,其中財政資金50萬元,其他資金0萬元。
我館根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號),扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏,進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確??冃繕烁哔|量完成。
(一)高度重視,及時安排部署。
我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制,組織各部室對照年初設定的績效目標,自行開展績效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
(二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎。
在年初批復的績效目標基礎上,對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
(三)匯總分析,加強結果應用。
加強對各部室監(jiān)控工作的指導,規(guī)范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內容完備,對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關,從內容上加強核實,確保報告內容客觀公正,真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作,并進行匯總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的具體情況,對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改,確保績效目標如期實現(xiàn),不斷提高財政資金使用效率。
(一)項目支出預算執(zhí)行情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經費:年初預算金額140.04萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動,預計款項8月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動,預計款項8月—9月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
(二)項目執(zhí)行績效目標完成情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:為保證館大樓安全運行,保護館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經費:按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費:至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進館,案卷共計9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計35297件(20xx年之后)。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐,健全與完善,對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2gb,文字資料若干。
4.檔案編研費:持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽,計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修(護)費:截止至6月30日,我單位已對數字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保,計劃下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進場開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文,目前已完成著錄1254卷計48341條。
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個預算項目中,有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
在績效目標的編制過程中,預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓,更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
財政支出績效自評報告篇十四
隨著經濟、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
2、項目的必要性。
為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節(jié)約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業(yè)建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
1、經濟效益分析。
本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發(fā)展,可產生較好的經紀效益。
2、社會效益分析。
展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。
(1)本項目適應經濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經濟發(fā)展勢頭強勁,帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
(2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業(yè)經濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
(3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。
財政支出績效自評報告篇十五
(一)項目一:20xx年校園安保經費51000元。
1.項目概況:20xx年度聘請保安人員4名,采購保安服務人員1名,每月產生約13000元不等的勞務費支出,財政撥款51000元,不足部分用我園辦公經費補充支付。
2.項目績效目標:建設安全校園。
1.項目概況:20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師,獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師,獎勵5000元,資金為全額財政撥款,已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。
(三)項目三:20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數為27人(其中建檔立卡戶全覆蓋),按標準每人每學期補助150元,資金為財政全額撥款,已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標:加大對家庭經濟困難幼兒資助力度,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
(四)項目四:公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數71人,按照每生3元的/天標準進行伙食補助,資金為財政撥款,按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標:對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
(五)項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人,并建立了個項目的管理制度,各項工作均進行了職責分工,并按時有序開展。
(一)績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目3個,上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第二幼兒園財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
(一)績效自評結論。
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2(20xx年獎勵性績效(教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元)績效目標的實際實現(xiàn)情況:做好了本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實了干部職工各項待遇,部門正常履職。
3.項目3(20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元)績效目標的實際實現(xiàn)情況:對家庭經濟困難幼兒進行了資助,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4(公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元)績效目標的實際實現(xiàn)情況:對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政支出績效自評報告篇十六
(一)績效目標情況。
20xx年我局以服務群眾為宗旨,公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數字化建設初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”,全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套,通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展,引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。
(二)資金安排情況。主要表述政策(項目)資金安排、分解下達預算情況。
20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483萬元,其中縣級安排項目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項目資金1659.77萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機關20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。
(一)預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。
20xx年項目嚴格按照預算實施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元,占預算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算,其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算,主要原因一是項目正在實施中,不具備撥款條件。
(二)總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況。
20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行,職工工資各種補貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行,其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn),其他的及時按進度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家,培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經營業(yè)主到明月村考察學習,文旅能人參加省級培訓1期,6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356n”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標,構建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學教育活動)的研學教育體系,形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命,文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個,在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽,評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓,狠抓防汛減災防范工作,扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查,守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監(jiān)管,全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線,落實疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內開展文旅行業(yè)疫情防控拉網式檢查兩輪?!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、a級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。
(三)績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況,資金結余情況,違規(guī)記錄等,對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價,并進行分析說明。
我局按照上級要求,全年目標建設績效目標設定清晰準確,圓滿完成了各項項目績效目標任務,目標完成率100%。
(四)項目效益分析。
根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成,項目支出控制在預算范圍內,沒有超額支出,服務對象滿意度達到90%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金,未完成主要原因主要是項目正在實施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項目實施進度。
四、績效自評結果擬應用和公開情況。
20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行,經評價,該項目總體完成情況良好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果良好。
五、其他需要說明的問題。
無
財政支出績效自評報告篇十七
根據《xx省教育廳關于開展20xx年度部分財政支出項目績效評價自評工作的通知》(云教函〔20xx〕269號)要求,本著真實、科學、公正原則,依據《xx省財政廳關于建立財政支出績效跟蹤制度的通知》(云財績[20xx]98號)和《xx省20xx年度中小學校舍安全工程專項資金績效評價工作方案和指標體系》,我縣扎實認真地開展了財政支出績效評價工作,重點評價省級校安資金的工程項目有:食堂2;學生宿舍2;學生宿舍3;學生宿舍4;廁所1?,F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下:
(一)項目背景。
自20xx年7月中小學校舍安全工程啟動以來,縣委、縣人民政府高度重視,迅速召開專題會議研究部署,成立了以縣長為組長,分管副縣長為副組長,教育、財政、發(fā)改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關職能部門為成員的中小學校舍安全工程領導小組,全面加強對工程建設的領導。制定出臺了《xx縣中小學校舍安全工程實施方案》,組織教育、財政、建設、國土等職能部門與特聘的技術力量雄厚、有鑒定資質的xxxx雙翔建設檢測技術有限公司,對縣市轄區(qū)內中小學幼兒園校舍場址和校舍建筑進行全面排查、勘察與技術鑒定,為中小學校舍安全工程全面推進奠定了堅實的基礎。
在縣校舍安全工程領導小組的領導下,我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎上充分考慮經濟社會發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實際,結合我校布局結構調整、農村初中校舍改造、標準化學校建設和校舍維修改造長效機制,科學制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級中學校舍安全工程總體規(guī)劃》,并按輕重緩急,合理制定中小學校舍安全工程年度實施計劃和具體實施方案,有計劃,分步驟地實施新建改造和加固維修工程。
(二)項目基本情況。
按照“實用、夠用、方便學生和科學布局,合理規(guī)劃”的原則,并結合我校標準化建設的需要,通過多次對項目學校上報的可行性研究報告分析、論證,經報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個加固項目(食堂2;學生宿舍2;學生宿舍3;學生宿舍4;廁所1),總面積3571平方米,上級補助資金71.3萬元(其中省資金53.51萬元,州資金xx.79萬元)。
(三)項目的績效目標和預期主要收益。
5個項目的實施能將學?,F(xiàn)存在安全隱患比較大的b級危房加固,師生安全得到保障。另外,還能解決目前學校住宿擁擠等困難,師生可全心全意投入教育教學工作,提高辦學質量,也能使學校更好的服務于社會。同時,按標準規(guī)范建設學校硬件設施,消除不安全隱患,改善學校學習、生活條件,為學校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。另外,項目的實施必將促進我校教育的發(fā)展,學校的安全隱患得以消除,辦學條件將進一步改善,學校辦學實力將更加增強,必將給學校教育的發(fā)展起到帶動和推動的積極作用。
我校的項目主要是由鎮(zhèn)領導負責組織實施,校安工程項目確定后,xx縣教育局對項目單位要求,要根據上級審批的項目,認真做好校園規(guī)劃、勘察設計、招標、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務根據校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進行總體規(guī)劃,依據房舍使用功用和《中小學校建設標準》,聘請專業(yè)技術人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規(guī)模,提高建設標準,增加建設內容,施工預算嚴格控制在批準的概算以內。所有建設項目都按以下制度:一是實行工程招投標制,做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制,監(jiān)理人員和駐工地代表同時參與現(xiàn)場管理。三是實行合同管理制。工程的設計、施工、監(jiān)理都依法訂立合同,各類合同明確質量要求和違約責任。四是實行竣工驗收備案制。項目建成后,項目建設單位及時組織施工單位進行自檢,進行專項驗收。驗收合格,交付使用。學校建設,實行強制性監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。五是實行項目檔案制。從校園規(guī)劃、項目審批至竣工驗收各個環(huán)節(jié)的文件資料,都按照要求進行收集、整理,做好存檔備案工作。
為把學校建成家長最放心、最安全的地方,在項目建設過程中相關部門和負責人都做到職責明確,校長負責施工現(xiàn)場管理??h教育局不定期對工程進行現(xiàn)場督查和指導,聽取反饋意見。項目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項,并按規(guī)定辦理了相關建設手續(xù)。同時,主辦方與相關部門密切配合,聘請有資質監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質量。
目前,正在正在進行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造,力爭在今年暑假期間完成此項工作。
根據《關于下達20xx年第一批中小學校舍安全工程專項資金的通知》(紅財教[20xx]14號)和《關于下達20xx年第二批中小學校舍安全工程省級專項資金和州級配套資金的通知》(紅財教[20xx]133號)文件,我校5個項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬元。其中:省級資53.51萬元,州級xx.19萬元。上級下?lián)艿乃匈Y金,我校全部用于項目的專項建設。
在資金管理上,嚴格按照《xx省中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等有關文件要求,校安工程資金運行實行專項資金專戶管理制度,項目建設工程款經審核后由縣財政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,并建立專戶,實行專戶管理、封閉運行、集中支付,確保專項資金全部用于校舍安全工程項目建設,提高資金使用效益,保證資金安全。工程完工后,及時組織縣監(jiān)察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專項資金使用情況進行嚴格檢查和審計。資金按照工程進度撥付給施工單位,無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。
本次績效評價工作所涉及的項目在建設前,都存在較為嚴重的學校安全隱患,一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項目實施主要考慮的是消除危房,解決學校教室和學生住宿樓比較緊張的困難,以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患,改善學校辦學條件。
20xx年已下達的校舍安全工程專項資金71.3萬元,排除危房3571平方米。項目的實施,切實改善了項目學校的辦學條件,師生的安全得到了保障。同時,調動了老師的工作積極性,激發(fā)了學生的學習興趣,提高了教育教學質量。
通過對項目支出后實際狀況與申報績效目標的對比分析,我縣20xx年中小學校舍安全工程省級專項資金所涉及項目能結合全縣中小學校布局調整和《xx縣中小學校舍安全工程總體規(guī)劃》,從項目的論證到報批、項目的規(guī)劃設計到招投標、施工、監(jiān)理等階段,都能嚴格按基建程序辦理相關事宜,嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規(guī),特別資金管理上,為加強財政資金管理,推進部門預算管理改革,優(yōu)化財政支出結構,提高財政資金使用效益和政府公共管理服務水平,由縣級財政部門對專項資金進行管理,封閉運行,集中支付,避免了擠占和挪用專項資金的事件發(fā)生,資金的使用符合《xx省農村中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等相關規(guī)定,在各級政府部門和相關機構對我市校安工程審計驗收中,工程建設質量和資金使用等都得到相關部門的肯定和認可。
項目績效目標未完成的項目為維修加固項目,原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián)埽又庸谈脑祉椖坎艅倖?,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校校舍破損情況不一,下達資金額度有限,僅前期的設計等手續(xù)費都難以支付,暫時無法制定統(tǒng)一的維修加固方案,影響了工程的實施。目前,正在正在進行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造,力爭在今年假期間完成此項工作。
由于維修加固項目暫未開始實施,影響了評價結果。綜合評價后,本次績效評價得分達88分,評價結果為良。拆除重建項目實施后與申報績效目標一致,對提高學校的辦學條件和管理水平起到了積極的促進作用。同時,贏得了當地群眾的好評,使學校成為家長最放心、最安全的地方。
(一)經驗與做法。
1.統(tǒng)籌規(guī)劃,均衡發(fā)展。由于我校學生多、住宿緊缺,城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規(guī)劃中,根據房屋的危險程度,以滿足學校教育教學需要為宗旨,與學校布局調整相結合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規(guī)劃,分步實施的原則進行規(guī)劃,對區(qū)域內校舍規(guī)劃進行統(tǒng)籌,達到促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展,促進教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過程監(jiān)督,質量第一。為保證我縣校安工程項目建設質量,對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時,對報名投標的各個建筑公司進行資質評審、信譽考察,篩選出有資質、信譽度好的建筑公司參與投標。在工程建設過程中,聘請有資質的監(jiān)理公司對工程進行全過程監(jiān)理,工程中每一道工序完成,在進行下一道工序之前,由施工方報驗,監(jiān)理方檢查,符合設計要求,簽字認可后方可進行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議,對工程中的技術問題及有關情況進行交底。工程竣工時,邀請各有關部門和專家對工程質量進行評定,嚴格按照國家有關建筑質量標準對工程進行驗收。由于對工程質量的嚴格控制,所有已完成的項目均合格驗收。
3.強化措施,加強管理。學校安全管理是各級各部門已不容辭的責任,隨著社會經濟的不斷發(fā)展,安全工作在學校日常管理中的地位越來越突出。加強學校安全管理,對校舍進行安全監(jiān)控,實行校舍安全鑒定上報制度,對學生進行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
(二)存在的困難和問題。
在上級各有關部門的關心、支持和幫助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成績,但也存在一些問題和困難,主要表現(xiàn)在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建,而是需要根據學校的發(fā)展需要進行規(guī)劃建設,在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金,沒有考慮學校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經費,部分項目學校產生了新的建設欠債,以致于造成由于資金缺口過大,項目推遲實施的現(xiàn)象。
(三)項目的后續(xù)工作安排和有關建議。
中小學校舍安全工程的實施,使我校危房加固排除隱患成為可能,但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素,我校危房還會不斷產生,校舍安全工程應該是一項長遠而艱巨的任務,不能一蹴而就,需要根據地方的財力和學校的實際需要進行規(guī)劃建設。在校安工程項目實施過程中,一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需要進行調研審定,確定建設面積;二是在資金安排上,應根據各地區(qū)建筑單價的不同來區(qū)別對待;三是應鼓勵多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈等項目,盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進維修加固項目的實施,確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務,給師生在新學年創(chuàng)造一個更加安全、舒適的教學環(huán)境。
財政支出績效自評報告篇十八
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設,建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制,提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性,根據省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求,我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責,切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作,現(xiàn)將評價工作情況報告如下:
(一)開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義。
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價,是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要,也是全面完成省政府重點工作任務的需要,更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見,建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作,了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況,掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況,以及財政投入資金使用的效益和效率;推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎,社區(qū)衛(wèi)生服務機構、醫(yī)院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設;維護居民健康、構建和諧社區(qū),更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
(二)市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況。
市建城區(qū)面積約209.12平方公里,主要包括市經濟技術開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍,下轄11個街道辦事處,常住人口68.98萬人,其中戶籍人口31.35萬人。截止底,已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家,社區(qū)衛(wèi)生服務站40家,社區(qū)衛(wèi)生服務機構房屋面積17685.77平方米,有病房床位40張,觀察床位157張,輸液椅525張。有工作人員396人,其中衛(wèi)技人員337人,衛(wèi)技人員占比85.1%,衛(wèi)技人員中有高級職稱9名,中級職稱56名,初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次,住院3959床日,實現(xiàn)收入7832.76萬元,其中財政補助收入2518.22萬元,業(yè)務收入5314.54萬元,業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元,藥品收入占比77.22%。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責,市衛(wèi)生局協(xié)助開展,于9—11月間完成,具體分以下幾個階段:
(一)工作布置階段。
1、9月中旬,參加省財政廳組織的績效評價工作會議,接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子,討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬,召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務,并開展績效評價業(yè)務培訓。
(二)基礎數據表填報、復核和匯總階段。
1、10月25日前,三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數據采集系統(tǒng)》要求,按時完成評價基礎數據填報,經計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前,市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數據采集系統(tǒng)》要求,負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數據的接收、審核匯總,經計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬,市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。
(三)數據匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
11月底前,完成自評價工作,市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上,按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準,組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價,出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加,城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設不斷加強,社區(qū)衛(wèi)生服務人才結構不斷優(yōu)化,社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強,社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面:
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入,極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構硬件水平,有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用,社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源,將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理,城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構用較少的人員和設備,完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量,資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能,積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務,社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系,加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的`社區(qū)衛(wèi)生服務機構為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經費。從起,根據城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構實際人員數,實行每人每年1.5萬元的財政補助,由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排,以后隨經濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃,將社區(qū)基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4:4:2比例負擔,經濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產培訓,培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生,每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策,補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起,市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數實行人均20元標準,對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼,為人均23元。
(二)規(guī)范建設標準,推進機構建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經濟社會發(fā)展規(guī)劃要求,制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃。到,全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家,社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3~5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家,人口規(guī)模大于10萬人的增設1家,在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū),適當設置一定數量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家,每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設標準,結合我市實際,制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準(試行)》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準(試行)》,加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上,社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米,社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米;社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元,社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間,完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設任務要求,,我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家,社區(qū)衛(wèi)生服務站9家,實施設備標準化配置中心3家,社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。
(三)加強隊伍建設,提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓,已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面,開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度,,面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作,已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始,我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生,畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約,每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度,今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構人員到城市社區(qū)工作。同時,對下派人員實行補助。
(四)加強制度建設,提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起,在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構中,全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī),社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構納入到醫(yī)保定點單位,今年6月,我市結合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施,將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
(五)強化功能建設,提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理,確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成,進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍,我市于四月份就部署了相關工作,60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕產婦系統(tǒng)管理3845人,0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數20932人,全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構健康教育工作考核評估標準,明確各單位健康教育職能,制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建、億萬農民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體,切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動,全面提升健康教育工作水平。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績,但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內,由于種種因素,社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設,基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到,社區(qū)衛(wèi)生服務機構中,鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質不高、結構不合理等問題,,雖然我市己經采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施,但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質人員比例達80%的目標還有一定差距,隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構已由全面普及信息化建設,實行刷卡看病,但信息化管理水平不高,離上級要求還有較大差距,信息化建設進程亟待加快。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機,加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構建設的同時,完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制,進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結構,繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作,尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作,繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經費政策,穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手,切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點,全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務,充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢,提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上,要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究,結合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構藥品目錄要求,調整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī),保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上,我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》,制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則,加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理,規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理,提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質量管理,嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程,規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經費管理,建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳,實行對社區(qū)經費的專帳管理、專項考核,保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金??顚S?,切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理,要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng),提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
年三月三十日。
財政支出績效自評報告篇十九
xx年的工作就在不經意間走過去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一樣,沒有什么特別大的貢獻,只有平凡的工作,平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦,刺激的生活誰也過不了幾天,我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒,xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
1、作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年,也寫了近二十份的年終總結,按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了,因為公司立足的根本還是財務,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了,那么其他的事情就不是難題了。
財政支出績效自評報告篇二十
(一)機構、人員、車輛情況。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,其他事業(yè)單位3個。
(1)雙龍鎮(zhèn)政府。
(2)雙龍財政所。
(3)雙龍社會事務中心。
(4)雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人,其中行政32人,機關工勤2人,事業(yè)人員50人。
無公務用車。
(二)單位主要職責。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領導下,依據各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責,負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是:
(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),堅持依法行政,推進黨務公開、政務公開、居務公開。
(2)促進發(fā)展??茖W制定發(fā)展規(guī)劃,加強市場監(jiān)督,搞活市場流通,加強村(社區(qū))勞務開發(fā)和居民自動工作,不斷提高社會主義新型村(社區(qū))建設水平。
(3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發(fā)事件的預警和處理,建立、健全各種應急機制,切實保障居民合法權益,維護社會穩(wěn)定。
(4)加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理,負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查,加強村(社區(qū))工作的`指導,督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美,空地植樹補綠等工作,不斷提高轄區(qū)人口素質和居民生活質量。
(5)提供服務。進一步發(fā)展和完善農村社會化服務體系,引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展村(社區(qū))公益事業(yè)。加強農村基礎設施服務,增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
(6)建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施;村(社區(qū))黨組織、村(社區(qū))居委會、村(社區(qū))公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源,建立街道應急處置隊伍;協(xié)助開展應急常識宣傳,組織應急知識與應急技能相關內容培訓;負責及時報告轄區(qū)內傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件,并啟動轄區(qū)應急預案,協(xié)助相關部門做好應急處置工作。
(一)部門預算情況。
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結轉180.10萬元)。
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
4.部門三公經費預算情況。無三公經費。
(二)部門預算執(zhí)行情況。
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結轉180.10萬元)。
2.財政非稅收入完成數。無。
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經費、新冠疫情防控一線工作者補助等,資金均已按進度足額撥付,保證工作有序推進。
4.部門三公經費實際支出情況。無三公經費。
5.部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元,其中:工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元,其中:辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
財政支出績效自評報告篇二十一
創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評體系為導向,結合城鄉(xiāng)建設攻堅提升行動,以人為本、求真務實,切實從群眾關心的實際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手,全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅戰(zhàn),推動創(chuàng)建工作取得實實在在的效果,讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化,全面提升市民的獲得感、幸福感。
2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后,于當年8月,由市委、市政府正式決定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調組辦公室,負責全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。
根據益陽市財政局《關于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求,我辦按照績效評價相關制度規(guī)定,匯總整理相關自評材料并進行綜合分析,根據分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分,形成績效自評報告,提交上級主管部門審核。
益陽市文明創(chuàng)建項目支出績效自評得分96分,評價等級為“優(yōu)秀”。通過項目的實施,益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效,進一步提升了市民素質,擴大了文明宣傳氛圍,提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準,營造了濃厚的文明氛圍,全面推動益陽市創(chuàng)文工作深入開展,確保創(chuàng)建工作取得實效。
(一)項目資金使用及管理情況。
1.2020年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
2.2020年我辦實際支付資金474.35萬元。其中:益陽市創(chuàng)文辦工作經費支出60.83萬元,主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等,綜合專項支出413.52萬元,主要為創(chuàng)文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項經費等。
3.我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度,進一步完善財務制度,規(guī)范資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等,所有開支均嚴格執(zhí)行會審聯(lián)簽制度。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.為民導向更加鮮明,文明城市惠及大民生。堅持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實事,系統(tǒng)謀劃,統(tǒng)籌推進。三年來,圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標,我們協(xié)調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設,加大老舊小區(qū)改造力度,硬化黑化背街小巷,完善社區(qū)文體設施,著力提升城市品質,在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個,完成封閉式停車場改造20個;投入資金近1.4億元,完成城市“三微”建設項目781個;更換維修環(huán)衛(wèi)設施近萬個,80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱;主次干道牛皮癬清除率達到98%;城市路燈維護管理到位,全市路燈亮燈率達99%以上,設施完好率達98%以上;常態(tài)開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動,城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年,在全省城市文明指數測評中,我市群眾滿意率達到98.2%,為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升,中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。
2.實踐成果更加豐碩,文明創(chuàng)建實現(xiàn)全覆蓋。2018年,我市率先在全省啟動全域創(chuàng)建工作,經過三年的認真謀劃、系統(tǒng)推進,全域創(chuàng)建目標基本實現(xiàn)(大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)),《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。2020年,我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個(桃江已被列為全國文明縣城提名城市),全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所;推薦申報省級文明縣城3個(安化、沅江、南縣),省級文明單位30個,省級文明標兵單位8個,省級文明鄉(xiāng)村12個,省級文明家庭5個,省級文明校園7所,省級文明標兵校園4所,歷屆以來,成果最為豐碩,覆蓋最為廣泛。
3.落實舉措更加務實,文明實踐取得好成效。截至2020年底,共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個,培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個,縣鄉(xiāng)村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支,開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創(chuàng)建,指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作,打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
4.道德引領更加閃耀,文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉(xiāng)村道德檔案建設,市級及以上文明村鎮(zhèn)實現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量,評選第六屆市級道德模范10名,3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”,推薦中國好人1人、湖南好人17人,評選表彰一批市級優(yōu)秀志愿者、組織、項目和社區(qū)。閃耀文明光芒,24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城,中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯(lián)系服務群眾活動10萬多人次,全市全年為貧困戶實現(xiàn)微心愿60586個,推動向上向善正能量。鄉(xiāng)風文明基礎堅實,全市縣級及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個,占比88.9%;縣級及以上文明村646個,占比56.9%,超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進,發(fā)放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份,通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時,市民辦酒減少了30%;南縣殯葬改革經驗做法,被列入省政府2020年重點工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項典型經驗做法當中,得到了省委書記許達哲的肯定;文明餐桌蔚然成風,中心城區(qū)餐廚垃圾日產總量下降20%。
5.關愛未來更加有力,文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制,常態(tài)開展“扣好人生第一??圩印钡认盗兄黝}活動,增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設,全面推進文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學校少年宮建設,全年新建中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目2所,累計建成中央項目鄉(xiāng)村學校少年宮44所。堅持實施實踐養(yǎng)成,積極弘揚崇德向善理念,把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來,全年選樹新時代益陽好少年24人,成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法,促進社區(qū)家長學校的健康發(fā)展,2020年我辦和市教育局、市直關工委聯(lián)合引領指導創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學校,家長學校開課后,深受廣大家長的歡迎,場場爆滿,“家長好好學習,孩子天天向上”已經成為家長們的共識。
(三)績效指標完成情況分析。
根據自評情況,文明創(chuàng)建項目設定的12個績效指標,創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成,預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。
我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績,但也存在預算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理,對項目執(zhí)行情況進行有效監(jiān)控,提高項目資金使用效益。
按照益陽市財政局績效自評工作要求,我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網站公開,接受社會監(jiān)督。
無