2023年公司內(nèi)部采購管理制度流程(9篇)

2025/6/10 5:13:26

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    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇一
    二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、qs標志等,嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。
    三、采購肉類食品及水產(chǎn),應向廠家索取當批的檢疫證明原件,檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性,具有相應肉的氣味,水產(chǎn)品無腐爛氣味,新鮮有光澤。
    四、蔬菜的采購,嚴格要求進貨渠道,嚴防農(nóng)藥超標蔬菜,蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì),保證先進先出無積壓。
    五、豆制品的采購,嚴格要求進貨渠道,供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證(qs),進貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn),不粘,無異味,色澤正常,無污染。
    六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。
    七、嚴格要求進貨渠道,確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,堅決退貨,情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。
    八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨,合格入庫,有入庫記錄。
    九、運輸食品的車輛要專用,車輛容器要清潔衛(wèi)生;運輸直接入口食品,應當用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后,除能加鎖密閉的運輸車外,要人不離車;運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運輸要使用冷藏車。
    十、裝卸食品時講究衛(wèi)生,食品不得直接接觸地面,不得在道路上堆放直接入口的食品。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇二
    第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。
    第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
    第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。
    第四條請購的提出
    1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
    2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
    3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;
    4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購部,三聯(lián)交財務部;
    5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);
    6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
    第五條請購核準權(quán)限
    1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產(chǎn)副總核準,超過此數(shù)額的,由總經(jīng)理核準;
    2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
    3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。
    第六條請購的撤消
    1、已開具《請購單》,并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送采購部,必要時應先口頭知會采購部。
    2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。
    3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
    第七條采購方式
    根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
    1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;
    2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),采購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購;
    3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。
    第八條詢價、議價
    1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商作為詢價對象;
    2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;
    3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
    4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;
    5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應商請購部門確認;
    6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部應會同使用部門共同詢價與議價;
    7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
    第九條議價原則
    遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價:
    1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
    2、采購頻率明顯增加時;
    3、本次采購數(shù)量大于前次時;
    4、本次報價偏高時;
    5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時;
    6、其他有利于公司條件時
    第十條定價核準
    1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。
    2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,價格由采購部經(jīng)理核準,確定供應商;超過1萬元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。
    3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈送總經(jīng)理核準。
    第十一條訂購作業(yè)
    1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后,應以本公司出具《購銷合同》,或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。
    2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
    3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
    第十二條驗收與付款
    1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
    2、依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。
    第十三條采購品質(zhì)文件資料要求
    物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
    1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
    2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
    3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
    4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。
    第十四條合格供應商之選擇
    物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
    1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查,列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。
    2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
    3、類似物料以往采購之良好記錄。
    第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定
    物料采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:
    1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。
    2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
    3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
    4、接受本公司必要之供應商調(diào)查。
    5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
    第十六條進貨驗收之規(guī)定
    供應商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:
    1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
    2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應商索賠;
    3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
    第十七條品質(zhì)糾紛處理
    有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:
    1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù),并于《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。
    2、采購物料退貨與索賠
    (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部。
    (2)采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領(lǐng)取退貨品。
    (3)現(xiàn)貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。
    (4)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
    (5)確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。
    (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
    (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
    3、其它索賠規(guī)定
    (1)供應商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
    (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。
    (3)因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。
    (4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實際損失向供應商索賠。
    第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
    第十九條依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
    第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。
    第二十一條付款方式
    1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
    2、財務部依合同規(guī)定之給付方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
    第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。
    第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
    第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告部門主管說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。
    第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的`最優(yōu)化、采購效率的最快化。
    第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
    第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
    第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
    第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
    第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
    1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由采購部負責聯(lián)系。
    2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
    第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
    第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇三
    為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
    一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
    二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
    1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。
    2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導同意后,指定2人以上辦理。
    3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導審核,由主要領(lǐng)導審批后,指定2人以上辦理。
    4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后,提交領(lǐng)導會議集體研究決定。
    三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
    1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。
    2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?,并做好詳細記錄,領(lǐng)用人員要簽字認可。
    3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。
    四、分管領(lǐng)導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
    五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇四
    1:采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上,安排三人自采。
    2:采買人員分工。主要采買人員,負責蔬菜品項的選擇,品質(zhì)的鑒定,價格的確定,協(xié)助蔬菜的托運。副采人員,負責蔬菜的托運和保管,賬款的支付與保管,賬目的核算工作。托運人員,主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。
    3:采買時間的安排。凌晨2:00上班,2:00—4:00主要采購外地菜,4:00—6:30主要負責本地菜的采購。6、30—7、30主要采購本地送貨商品,同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送,同時主采人員協(xié)助團購商品的購買。11點下班。
    4:每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時,把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。
    5:防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作,確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議。
    6:生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調(diào)查工作,確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議。
    7:營運經(jīng)理、主管、組長負責每日的調(diào)價工作。
    8:商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字————>主管/經(jīng)理簽字————à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字。
    9:關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準有任何的涂改,如有涂改,只能在字面上畫一斜橫,并簽字確認。
    10:主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改。
    11:報損單簽字流程:報損人——》防損員——————à主管經(jīng)理————————》店長x總值班經(jīng)理
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇五
    按照“集中采購,各負其責”和“誰使用,誰采購”的原則,實行動態(tài)式采購方式,避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則,節(jié)約每一分資金。
    1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室,校長批準后再由總務處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務中心批復。
    2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過,然后進行購置。
    3、考察小組由校委會決定人選,原則是誰使用,誰考察,誰采購。
    4、考察人員必須充分掌握市場信息,收集市場物品情況,為學校物資采購提出合理化建議。
    5、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,貨比三家,力求價格合理,質(zhì)量合格。
    6、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。
    7、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。
    8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察。將結(jié)果報請校委會,批準后擇優(yōu)訂貨。
    9、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
    10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。
    11、嚴格物品驗收、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記,實行領(lǐng)用制,任何部門、個人不得自購自管自用。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇六
    1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。
    2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索?。?,填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。
    3、設備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領(lǐng)導應參加安裝驗收。
    4、設備驗收內(nèi)容:
    4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
    4.2設備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的靈活性。
    4.3電氣控制設備的狀況。
    4.4液壓裝置及滲漏情況。
    4.5安全防護裝置。
    4.6設備外觀。
    4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。
    4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
    5、設備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務部方可付款。
    6、設備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。
    7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關(guān)部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇七
    1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學委員會的領(lǐng)導下,在嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學科按有關(guān)規(guī)定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
    2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。
    3、采購藥品必須嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定情況下、采購證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件、蓋紅章的銷售人員單位委托書及身份證復印件存檔備查。
    4、采購人員根據(jù)臨床與科研的需要,依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學地在河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。
    5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
    6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
    7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的`供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
    8、要強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。
    9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。
    1、在科主任的領(lǐng)導下,負責全院的藥品采購工作。
    2、根據(jù)藥品的使用情況,定期制定藥品的本年,本季、月份的采購計劃,交科主任審查,經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究,院長批準后執(zhí)行。
    3、加強資金的合理流動,計劃采購,計劃用款,避免藥品和積壓和浪費。
    4、自覺遵守財務管理的有關(guān)規(guī)定,廉潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。
    5、對購進、調(diào)進或退庫藥品,由藥品采購人員會同藥庫管理人員,對品名、規(guī)格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負責,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
    6、建立缺藥登記薄,對搶救爭需藥品、采購人員應立即組織進貨,以保證搶救治療的需要。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇八
    1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
    2、負責對與合作單位的業(yè)務評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。
    3、負責各種形式的招標投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務。
    4、負責了解各種市場信息,及時掌握市場及供應商變化情況。
    5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標底估算價。
    1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。
    2、掌握市場信息,優(yōu)化進貨渠道,降低采購費用。
    3、會同財務部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。
    4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃,平衡采購計劃。
    5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
    6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實施采購活動。
    7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
    8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。
    9、采購物資的報驗和入庫工作。
    10、采購過程中的退、換貨工作。
    11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
    1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。
    2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。
    3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。
    4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購,并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,協(xié)助做好驗收工作。
    5、參加商務談判和擬訂合同條款。
    6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。
    7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應商審批表。
    8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。
    9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
    10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。
    11、及時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。
    12、辦理采購退貨或換貨。
    13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。
    14、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。
    15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。
    16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。
    1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。
    2、負責采購計劃的保管。
    3、負責物資市場信息的收集。
    4、負責采購合同的保管和登記。
    5、負責采購報表的編制。
    6、負責供應商質(zhì)量評審。
    7、負責物資使用質(zhì)量信息的`收集。
    8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。
    9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
    10、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。
    11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。
    12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。
    1、完成賓館各類物資的采購任務,并在預算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達到控制成本的目的。
    2、在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務活動。
    3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。
    4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費用等方面的要求。
    5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品
    6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進行處理及推銷工作。
    公司內(nèi)部采購管理制度流程篇九
    為規(guī)范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
    一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。
    二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負責,實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。
    三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
    四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
    (一)一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。
    (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導同意后,指定2人以上辦理。
    (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導審核,由主要領(lǐng)導審批后,指定2人以上辦理。
    (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后,提交領(lǐng)導會議集體研究決定。
    (五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關(guān)程序辦理。
    五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
    (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放;
    (二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品,領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;
    (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗?,領(lǐng)用人員要簽字認可;
    (四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。
    六、分管領(lǐng)導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
    七、固定資產(chǎn)管理
    (一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的`,及時填寫固定資產(chǎn)入賬單,轉(zhuǎn)財務股登記入賬。
    (1)財務股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則,明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交的,需將移交清單送一份給財務股備案,辦理責任人變更登記。
    (2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護,保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應由借用人出具,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。
    (3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。
    (4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。
    (5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由單位研究處理。
    (二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產(chǎn)已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的,由辦公室和財務科報請局領(lǐng)導班子會議研究處置。
    八、在辦公用品采購過程中,如有違紀違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。
    九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。